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老師好,問下,現(xiàn)在有一張以前年度的普票5000需要沖掉,當(dāng)時已錄固定資產(chǎn)5000,期間也有計提折舊4000,如何做賬

2024-02-20 20:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-20 20:13

你好,這個就需要把固定資產(chǎn)還有折舊一起沖掉的哈

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快賬用戶5396 追問 2024-02-20 20:22

固定資產(chǎn)的可以做一筆紅沖, 那折舊的費用呢?這是跨年的了

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齊紅老師 解答 2024-02-20 20:25

你好,如果跨年度可以用以前年度損益這個科目調(diào)整

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快賬用戶5396 追問 2024-02-20 20:40

借:固定資產(chǎn)-紅字(折舊后的凈值) 貸:其他應(yīng)收款-Xx 借:累計折舊-已折舊的金額紅字 貸:以前年度損益-已折舊金額(紅字) 對嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-20 20:44

你好,這個是可以的哈

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快賬用戶5396 追問 2024-02-20 20:46

收到,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-02-20 20:47

加油,等你的好評哦

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你好,這個就需要把固定資產(chǎn)還有折舊一起沖掉的哈
2024-02-20
你好,這張發(fā)票已經(jīng)作廢了嗎?
2024-03-20
你好,什么原因產(chǎn)生的?跨年度了嗎?
2024-03-20
你好卡片做 變更? 填寫就行? 你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
2024-03-20
你好 多做了還是銷售出去了
2024-02-08
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