借應(yīng)付職工薪酬、工資,貸利潤分配未分配利潤。
你好!老師,1月份的工資,在1月份中旬發(fā)放的,請問計(jì)提工資,是在1月份計(jì)提還12月份計(jì)提?
老師您好!我們公司12月份工資計(jì)提65000元,發(fā)放是這個(gè)月1月份發(fā)放工資65000元,那現(xiàn)在需要報(bào)12月份個(gè)稅,怎么報(bào)呀?
老師你好,12月份多計(jì)提印花稅3.18元,12月份工資少計(jì)提420元,請問老師2023年元月份怎么賬務(wù)處理?急急
老師您好,請問現(xiàn)在做12月份的賬,計(jì)提薪資是計(jì)提11月份的還是計(jì)提12月份的,12月份的還未發(fā)放?要1月中旬發(fā)放
你好,23年12月份計(jì)提了11412元,現(xiàn)在1月份發(fā)放6776元,請問怎么減計(jì)提
公司股東和外部股東開完董事會(huì)產(chǎn)生的就餐費(fèi)用可以全部記董事會(huì)經(jīng)費(fèi)不
個(gè)人代開的勞務(wù)發(fā)票,應(yīng)稅發(fā)生地不同的情況下,代扣代繳會(huì)有什么不一樣嗎?比方說深圳的又不是那個(gè)自然人系統(tǒng)操作,東莞的又怎樣怎樣
老師,請教總分機(jī)構(gòu)增值稅匯總納稅備案申報(bào)繳納方去怎么選?總,分公司都是一般納稅人,在同一縣區(qū),入睡選擇都在總機(jī)構(gòu)繳納,申報(bào)繳納方式怎么選?有5種選擇方式,第1種總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配稅額,再與分支機(jī)構(gòu)按銷售收入比例分配未分配的納稅額,第2種不就地預(yù)繳,第3種按固定預(yù)征率或定額稅率預(yù)繳,第4種分機(jī)構(gòu)按銷售收入比例分配應(yīng)納稅,第五總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配應(yīng)納稅額
公司開9的稅,進(jìn)項(xiàng)13的稅。13可以全額抵扣還是只抵9的稅,
老師我請教一個(gè)問題,我們公司屬于銷售型公司,但是公司這邊有研發(fā)部,想享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除有什么辦法呢(我們有工廠在山東,所有研發(fā)都在安徽公司發(fā)工資),安徽公司就是銷售和研發(fā)的,山東工廠那邊是生產(chǎn)產(chǎn)品的
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,新公司抵扣時(shí)才入賬,不抵扣發(fā)票就不入賬,這樣是不是不對
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈(zèng)送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本?能否寫下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個(gè)人開的勞務(wù)人工費(fèi)普票,備注讓代扣代繳個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進(jìn)貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請問要怎么做這些憑證詳細(xì)步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細(xì),已修改說跟工商對不上,該怎么辦?
匯算清繳需要納稅調(diào)增的。
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 備注:匯算清繳需要納稅調(diào)增的
完整的分錄是這樣嗎老師?
是的是的,是的是的。
這個(gè)是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的。
老師好 請問只要是跨年的話 。12月計(jì)提多1月發(fā)放少 需要納稅調(diào)增;反之則納稅調(diào)減嗎。
是的對的,是這么做的
辛苦老師
不用客氣,工作愉快。