您好!請(qǐng)問1余額中旬發(fā)的工資是12月的還是1月份的呢?
你好!老師,1月份的工資,在1月份中旬發(fā)放的,請(qǐng)問計(jì)提工資,是在1月份計(jì)提還12月份計(jì)提?
老師您好,我12月份工資,1月份發(fā)放,請(qǐng)問,是12月底就得計(jì)提12月份工資嗎? 還有12月底,用計(jì)提2022年1月份公積金和社保嗎?
老師,工資的計(jì)提和發(fā)放及個(gè)稅的申報(bào)之間是怎樣的關(guān)系?比如1月份計(jì)提當(dāng)月的工資在2月份發(fā)放1月份工資,那現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅參照的工資表是1月份計(jì)提的工資還是1月份實(shí)發(fā)工資
老師,工資的計(jì)提和發(fā)放及個(gè)稅的申報(bào)之間是怎樣的關(guān)系?比如1月份計(jì)提當(dāng)月的工資在2月份發(fā)放1月份工資,那現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅參照的工資表是1月份計(jì)提的工資還是1月份實(shí)發(fā)工資
老師 去年12月份工資 一起計(jì)提發(fā)放,是做賬在12份還是1月份
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤咋填呢
老師,請(qǐng)問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來,如果面對(duì)稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請(qǐng)問老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
1月份發(fā)放的工資是當(dāng)月的(1月份)
計(jì)提工資是在1月份計(jì)提
當(dāng)月計(jì)提,那在資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付職工薪酬都是0,這樣正常嗎?
這個(gè)正常呀,當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放余額就是0呀
好的,明白了,謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利哈