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老師,旅游行業(yè)差額開(kāi)票的,有未開(kāi)票收入應(yīng)該怎么申報(bào)呢

2025-11-10 13:28
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-10 13:29

同學(xué),你好 這個(gè)正常申報(bào),和開(kāi)票一起申報(bào)

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快賬用戶(hù)4651 追問(wèn) 2025-11-10 13:58

超過(guò)30萬(wàn)了,怎么計(jì)稅,小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2025-11-10 14:11

同學(xué),你好
還是差額計(jì)稅的

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快賬用戶(hù)4651 追問(wèn) 2025-11-10 14:41

差額這個(gè)該怎么填

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齊紅老師 解答 2025-11-10 14:52

同學(xué),你好
差額,就是你取得的成本金額

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齊紅老師 解答 2025-11-10 14:52

同學(xué),你好
差額,就是你取得的成本金額

頭像
快賬用戶(hù)4651 追問(wèn) 2025-11-10 15:15

我的意思申報(bào)表應(yīng)該怎么填

頭像
齊紅老師 解答 2025-11-10 15:17

同學(xué),你好
附表一,你本期發(fā)生額,就是收入。本期扣除額,就是成本

頭像
快賬用戶(hù)4651 追問(wèn) 2025-11-10 15:28

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-11-10 15:29

不客氣,祝工作順利

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同學(xué),你好 這個(gè)正常申報(bào),和開(kāi)票一起申報(bào)
2025-11-10
您好,這個(gè)開(kāi)的是差額的專(zhuān)票吧
2024-10-09
按收到的價(jià)款確認(rèn)為收入,但增值稅 可按差額計(jì)稅
2023-03-28
同學(xué),你好 和開(kāi)票收入一起申報(bào)
2025-01-09
這個(gè)也是不含稅的收入呀,即便差額征稅,還是不含稅的。
2021-07-13
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