沒有其他的方法,按目前的政策來的話,應該是不會了。
老師您好,我咨詢增值稅的問題。 本月(12月)發(fā)生銷項稅額9萬,進項稅額2萬,所以本月銷項大于進項,但是截至11月底,留抵的進項稅額還有14萬多。 請問老師: 1、本月賬務處理怎么做?需要寫轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅等分錄嗎?還是說什么都不寫? 2、本月是否需要繳納增值稅及附加稅?如果需要繳納,那留抵的那些稅額怎么辦?如果不需要繳納,請問是用目前有的留抵稅額進項抵扣嗎? 謝謝老師,希望您不吝賜教,麻煩您了
某單位,享受進項稅加計扣除政策,現(xiàn)在是十二月,本月沒有開發(fā)票,不用繳納增值稅,問題的,進項稅加計扣除的那部分我沒有抵減,在財務上需要做賬嗎,如何做
老師你好,我公司是物業(yè)公司,預計到3月份才會有收入,到時候能夠適用加計抵減政策,但是目前如果把1月的進項票認證了,到申報3月份的增值稅時1月認證的這部分進項稅還能加計抵減嗎
老師,我2021年現(xiàn)代服務適用加計抵減政策,當時2021年末進項稅有留抵,加計部分有余額!等2022,2023年不符合政策了,不適用現(xiàn)代服務加計10%抵減了,我這個月報稅有增值稅要交,但電子稅務局增值稅申報表表4帶出來可以用2021年的加計部分,是否可以用
老師您好!新出的高新企業(yè)增值稅加計抵減政策我有兩個問題不明白,第一:我們企業(yè)一到8月份入賬抵扣的進項有2022年的發(fā)票,這個可以加計抵減嗎?第二:是企業(yè)取得的進項有咨詢費、評估費、辦公用品,像這樣的進項也可以加計抵減嗎?
請問郭老師前面的財務一直都沒有做了,固定資產(chǎn)折舊,我現(xiàn)在接受了,我該怎么補折舊呢?
印花稅減半征收的,在稅源采集那里減免性質(zhì)和代碼欄選什么?
老師,我們公司是一般納稅人,然后我們從市場上拿貨,拿的是個體工商戶的。她們不給我們開發(fā)票,我們又給客戶一對一的吧發(fā)票開出去了?怎么解決這個進項的問題?
老師,我是新手,在建筑工程公司工作,招投標需要報表,要求讓我把報表改成利潤負數(shù),需要改報表的哪些項?還有要求降低所有者權(quán)益,需要改報表的哪些項?
小規(guī)模納稅人開了1個點和3點的普票,怎么確認稅額做分錄?是按照各自稅率票面的稅額做分錄,還是同意按照1個點做分錄,
今年社保能像個稅能被稅務一起關(guān)聯(lián)嗎
老師!您好!銷售已經(jīng)實現(xiàn)了,只是發(fā)票未開!怎么做賬?
老師,公司已經(jīng)兩年沒有申報印花稅了,要怎么補呀?
借:應付賬款 -30000 貸:銀行存款 30000 借:預付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這兩筆分錄代表的意思一樣嗎
制造業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品成本的數(shù)據(jù)是如何計算得來的,單位成本的計算公式