同學(xué)你好? 1、按照規(guī)定是不行的。 2、開(kāi)發(fā)票時(shí),單價(jià)、數(shù)量最好如實(shí)開(kāi),如果數(shù)量不是按件、箱、kg等衡量,那就寫“項(xiàng)”,單價(jià)、金額簡(jiǎn)數(shù)配可以相匹配的
老師,你好,我們現(xiàn)在生產(chǎn) 用的柴油,實(shí)際入庫(kù)數(shù)量 ,跟發(fā)票數(shù)量 有問(wèn)題,只是總金額是一樣的,單價(jià)和數(shù)量 不一致。那我是不是可以,按照實(shí)際 的來(lái),總金額是一樣的,柴油按開(kāi)票的時(shí)價(jià)格來(lái)的,總金額是一樣的,數(shù)量 不對(duì)
老師開(kāi)發(fā)票時(shí)單位數(shù)量可以不填嗎,因?yàn)槲覀冑I出去的油價(jià)格前后不一致,他們要的是總的金額的發(fā)票
老師你好,我開(kāi)發(fā)票的時(shí)候,比如我有多個(gè)品種多個(gè)單價(jià),我票上可以只體現(xiàn)一個(gè)品種嗎?用總金額倒擠單價(jià)和數(shù)量可以嗎?正常開(kāi)發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)啊
老師好,我之前因?yàn)殚_(kāi)票沒(méi)有寫數(shù)量和單價(jià),沖紅了四張專票,現(xiàn)在重開(kāi)需要加上數(shù)量和單價(jià),每張的金額就和原來(lái)沖紅的發(fā)票不一樣了,但是四張的總金額是一樣的,這樣可以嗎?
對(duì)方給我們開(kāi)的發(fā)票,我們這邊認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在我們要開(kāi)紅字發(fā)票信息表,這個(gè)原始票據(jù)清單明細(xì)比較多,我們開(kāi)的紅字信息表要和原始發(fā)票的清單明細(xì)一樣嗎?開(kāi)個(gè)總金額可以嗎
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅