給客戶買的發(fā)箍,不可以作為成本扣除

旅游業(yè),一般納稅人,定制帶有本公司logo的旅行包全部發(fā)放給客戶,所取得的普通發(fā)票可以差額征收作為銷項(xiàng)稅額抵減嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)旅游行業(yè),差額征收額,給客戶買的保險(xiǎn)發(fā)票可以計(jì)入成本嗎
專用發(fā)票可以差額征稅嗎? 旅游業(yè) 開具增值稅專用發(fā)票3800??鄢~是3500,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅是按3800,還是扣除后的300計(jì)算增值稅及附加稅。
老師 您好 我們單位是旅行社,一般納稅人,我們有國(guó)內(nèi)的旅游資格證,旅游服務(wù)的差額征稅已經(jīng)申請(qǐng)通過(guò)了, 主營(yíng)業(yè)務(wù)是接待國(guó)內(nèi)的游客到日本游學(xué) (沒(méi)有國(guó)際旅游資格證),我們給國(guó)內(nèi)的游客開出的旅游服務(wù)普票(收入票) 在申報(bào)增值稅時(shí),可以享受差額征稅嗎(成本費(fèi)用都是游客在日本發(fā)生的)謝謝
旅游公司開具差額征稅的發(fā)票,其中給客戶買的發(fā)箍可以作為成本扣除嗎?
老師,未開票收入怎么做賬務(wù)處理呢
老師好,有個(gè)我個(gè)人問(wèn)題想咨詢下,我前年考會(huì)計(jì)中級(jí)職稱三科都沒(méi)過(guò),今年考了兩科,過(guò)了一門經(jīng)濟(jì)法剛60分,會(huì)計(jì)我明顯感覺(jué)比去年理解上好了很多,而且做了550題刷了三遍,但是今年和去年分?jǐn)?shù)一點(diǎn)沒(méi)變還是47.就想問(wèn)下我這樣還有必要繼續(xù)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)針對(duì)公司業(yè)務(wù)員工資比較高,交的個(gè)稅比較高,怎么籌劃這個(gè)?
老師你好 我有個(gè)員工是我和另外一個(gè)老板一人出一部分工資 這個(gè)工資沒(méi)個(gè)月我這邊已經(jīng)付了 現(xiàn)在需要收回來(lái)怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?
店里閑錢拿來(lái)做了一點(diǎn)理財(cái),借短期投資……某某產(chǎn)品,貸現(xiàn)金或銀行存款。其中會(huì)產(chǎn)生一點(diǎn)費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)和軟件使用費(fèi),這個(gè)入到什么科目去?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來(lái)核算,因?yàn)樵绮?0塊,午餐20
應(yīng)付賬款借方余額長(zhǎng)期掛賬。后來(lái)發(fā)票也開不進(jìn)來(lái)。如何平賬
老師您好,當(dāng)時(shí)9月的時(shí)候我問(wèn)老板公司有做電商平臺(tái)嘛,老板說(shuō)沒(méi)有,結(jié)果現(xiàn)在問(wèn)老板說(shuō)10月有做電商平臺(tái),而且仔細(xì)一問(wèn)說(shuō)9月27日入駐電商平臺(tái),9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報(bào)嘛
老師用私卡報(bào)銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險(xiǎn)


好的,給客戶租的班車這類的可以作為成本扣除的吧
是,給客戶租的班車這類的可以作為成本扣除
好的謝謝
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!