您好!那不行,享受差額征稅的話,只有差額部分可以開專票

公司是一般納稅人,我們的項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅,可以做差額征稅,因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)不懂,所以沒有做差額征稅,直接按開票額交的增值稅,我之前的分包付款的發(fā)票,可以用在后面報(bào)增值稅做差額征稅扣除嗎
請(qǐng)問小規(guī)模旅游行業(yè) 開票是否可以開具 旅游服務(wù)大類* 會(huì)務(wù)費(fèi)明細(xì)嗎,開這個(gè)可以差額計(jì)稅嗎 旅游企業(yè)的餐費(fèi) 住宿費(fèi)等票據(jù)可以差額抵扣增值銷項(xiàng)專票嗎
專用發(fā)票可以差額征稅嗎? 旅游業(yè) 開具增值稅專用發(fā)票3800??鄢~是3500,請(qǐng)問申報(bào)增值稅是按3800,還是扣除后的300計(jì)算增值稅及附加稅。
小規(guī)模企業(yè)開具了勞務(wù)派遣發(fā)票百分之五,差額征稅。申報(bào)增值稅的時(shí)候是按照差額繳納增值稅還是按照扣除差額扣除之前的收入繳納,申報(bào)表如何申報(bào)
甲方說對(duì)于增值稅專用發(fā)票稅率不做要求,最終甲方只進(jìn)行稅差扣除,稅差扣除大小,包括增值稅及附加稅,按月所預(yù)交的企業(yè)所得稅是什么意思
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到銷項(xiàng)稅額科目里嗎
更正24年增值稅及印花稅及企業(yè)所得稅的報(bào)表,如何調(diào)整賬務(wù)處理
老師我們給對(duì)方提供了專票,現(xiàn)在要紅沖,雙方已經(jīng)確認(rèn)了,我這邊怎么開紅字發(fā)票
老師,我們是水樂園的,有沒有什么軟件是客人掃碼,會(huì)把開票信息和金額上傳,然后我們?cè)诤笈_(tái)開具
老師,我問下,有初級(jí)會(huì)計(jì)證書,就是有助理會(huì)計(jì)師的職稱嗎
老師,你好,我們跨境獨(dú)立站的結(jié)算賬單在哪里導(dǎo)數(shù)據(jù)啊
離職補(bǔ)償,直接分錄寫借管理費(fèi)用辭退福利 貸銀行存款可以嗎
老師 支付給個(gè)人的獎(jiǎng)勵(lì)金計(jì)入什么科目
老師,這個(gè)T字賬戶里應(yīng)交稅費(fèi)期末余額記在借方還是貸方呀?
老師,請(qǐng)問小微企業(yè)年銷售額超過120萬,增值稅如何計(jì)算?稅率是多少?


客戶要求開專票。那只能全額計(jì)算了是吧
您好!是的,那就全額計(jì)算