你好,對(duì)于出口等免稅直接確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
一般納稅人,收到增值稅普通發(fā)票,如何做賬務(wù)處理。 開(kāi)出增值稅普通發(fā)票,如何做賬務(wù)處理。 兩種情況下,稅務(wù)如何處理。(開(kāi)到的增值稅,不允許抵扣增值稅,全額計(jì)入成本費(fèi)用,開(kāi)出的呢?)謝謝
老師,為什么企業(yè)貸款開(kāi)出的電子普通發(fā)票一張免稅,一張是6個(gè)點(diǎn)的稅率?
公司2023年12月支付一筆辦公用品費(fèi),收到對(duì)方單位開(kāi)具的電子普通發(fā)票,但是把我公司的單位名稱(chēng)開(kāi)錯(cuò)一個(gè)字,那應(yīng)該怎么做賬呢?這張發(fā)票怎么處理呢?
單位開(kāi)出一張征收率為免稅的電子普通發(fā)票如何賬務(wù)處理
單位取得了一張茶葉公司(自產(chǎn)自銷(xiāo))開(kāi)的稅率為”免稅“的茶葉發(fā)票,是一張4萬(wàn)的增值稅普通發(fā)票,這張?jiān)趺醋鲑~?
老師,交個(gè)稅的時(shí)候不能選擇三方支付,請(qǐng)問(wèn)是咋回事
6月底暫估了辦公樓裝修工程,6月底轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),8月在建工程來(lái)票了,沖了6月的暫估,8月余額表在建工程應(yīng)該有余額嗎
個(gè)體戶的查賬征收是不是跟小規(guī)模納稅人一樣的賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào),只是個(gè)體戶是按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅,小規(guī)模納稅人按利潤(rùn)交企業(yè)所得稅
老師,問(wèn)一個(gè)問(wèn)題哈 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加在借方是減少?
你好老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)在什么條件下反錢(qián)?
老師您好,A供應(yīng)商提供設(shè)備免費(fèi)給我試用2個(gè)月,我們又轉(zhuǎn)給C客戶試用2個(gè)月,合同是A和我簽,我在和C簽,試用期間不收費(fèi)用。請(qǐng)問(wèn)試用期間要視同銷(xiāo)售嗎 繳納增值稅嗎
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時(shí)繳納消費(fèi)稅嗎?為什么收回時(shí)要把之前的再減去?
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時(shí)繳納消費(fèi)稅嗎?為什么要在銷(xiāo)售時(shí)繳納還要把之前交過(guò)的減去?
一般納稅人本月無(wú)收入,增值稅0申報(bào)嗎?
個(gè)體戶一般納稅人,繳納個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得稅稅率?
納稅申報(bào)那塊具體怎么填寫(xiě)啊
你好,在增值稅減免稅申報(bào)表,出口免稅里面填寫(xiě)
填寫(xiě)實(shí)際出口的金額
“填寫(xiě)實(shí)際出口的金額 ”只是發(fā)票金額嗎?
我們是小規(guī)模哦
你們是出口業(yè)務(wù),還是其他原因開(kāi)具的免稅
就是軟件服務(wù)銷(xiāo)售
軟件服務(wù)免稅 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 借:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 營(yíng)業(yè)外收入
軟件服務(wù)免稅 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 貸營(yíng)業(yè)外收入
發(fā)票上的稅率是免稅,我做賬需要做銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎,小規(guī)模3%減按1%啊
你好,是的,是這樣的,要計(jì)算出來(lái)