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單位取得了一張茶葉公司(自產(chǎn)自銷)開的稅率為”免稅“的茶葉發(fā)票,是一張4萬的增值稅普通發(fā)票,這張怎么做賬?

2024-06-07 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-06-07 15:43

同學(xué),你好 這個茶葉,你是做什么用的

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快賬用戶9156 追問 2024-06-07 15:45

辦公室職工或者來人喝的(3萬),也有送人的(1萬)

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齊紅老師 解答 2024-06-07 15:46

同學(xué),你好 計入管理費用-福利費,管理費用-招待費

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快賬用戶9156 追問 2024-06-07 15:46

這個稅率怎么計算?上面是“免稅”的。算不算農(nóng)副產(chǎn)品?

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齊紅老師 解答 2024-06-07 15:48

同學(xué),你好 免稅是對的,你們不能抵扣

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快賬用戶9156 追問 2024-06-07 15:49

放辦公室自己職工喝的,可以計入辦公費嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-07 15:49

同學(xué),你好 不可以的

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同學(xué),你好 這個茶葉,你是做什么用的
2024-06-07
同學(xué)你好,是可以計算抵扣的
2021-01-01
你好‘ 你們是用到哪里的? ??
2021-01-01
你好,這個自產(chǎn)自銷的茶葉是免稅的。
2023-07-27
你好,金額不大也就算了,最多可能是調(diào)增應(yīng)納稅所得
2022-01-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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