借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)

收到增值稅專用發(fā)票,入賬時(shí),不管有沒有認(rèn)證,都先借:原材料/費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款。 然后等到認(rèn)證了,就直接一筆做借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣可以嗎?
專票未認(rèn)證的時(shí)候做借材料 應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付 ,那發(fā)票勾選認(rèn)證了怎么做賬沖待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,我有一筆待支付的費(fèi)用,目前沒有支付,想計(jì)提到12月份,已經(jīng)收到發(fā)票了,借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款,還是直接做借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款合適一些呢。
專用發(fā)票之前做賬的時(shí)候直接做了借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款某公司,沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在認(rèn)證了,怎么做這筆進(jìn)項(xiàng)稅額
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時(shí)候,收入支出都是錄的價(jià)稅合計(jì)的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對(duì)公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時(shí)候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報(bào)了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報(bào)工資,但是申報(bào)工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?
老師財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的報(bào)表,利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)和利潤(rùn)表季報(bào)凈利潤(rùn)金額為啥不一樣呢?
請(qǐng)問老師,炸雞店屬于銷售服務(wù)還是貨物?月銷售額多少可以申請(qǐng)定期定額
請(qǐng)問a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作,補(bǔ)繳上月和本月的此員工公積金
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適


我知道了,就是把管理費(fèi)用再做相反分錄,沖掉之前含稅做的金額
是的,就是那樣子的哈啊