你今年是剛開業(yè)第一年嗎?

個人經(jīng)營所得申報表中彌補以前年度虧損那里怎么填寫?
老師您好,請問匯算清繳申報需要填幾張表?我只填報了這幾張可以嗎?報表列表 填表說明 《封面》 《A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表》 《A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》 《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表》 《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》
老師,匯算清繳中:納稅調(diào)整后所得-548499.02,全申報時提示:年度納稅申報表A類第21行彌補以前年度虧損=企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表第11行第9列當(dāng)年待彌補的虧損額?
老師 個體戶經(jīng)營所得年度匯算虧損明細(xì)表怎么填寫啊
個人獨資企業(yè)經(jīng)營所得年度匯繳申報中此虧損明細(xì)表各列怎么填
董老師,您在線嗎?想咨詢您~
老師,第二項建筑公司的,發(fā)放工資全部通過其他應(yīng)付款工資的怎么處理,當(dāng)月工資當(dāng)月計提全額申報個稅,現(xiàn)在個稅系統(tǒng)上是1-9月的全額應(yīng)發(fā)數(shù),不管發(fā)沒發(fā),全部給申報了,但是賬里,當(dāng)時計提的時候通過應(yīng)付職工薪酬,工資,一借一貸平了,只是把工資全部掛到了貸方,到時候發(fā)工資的時候下的其他應(yīng)付款工資,現(xiàn)在是其他應(yīng)付款工資掛的未付的工資,應(yīng)付職工薪酬工資只有一個工會經(jīng)費未付,這種怎么填呢,我要是和系統(tǒng)填一致金額,賬里的報表應(yīng)付職工薪酬倒是能一致,就怕年末發(fā)不完工資,調(diào)增的時候不行,到底怎么寫第二個
老師,我想問一下員工社保的事情,假如我們每個月給員工發(fā)工資是4000元,要給他交社保,這個會計分錄應(yīng)該怎么做,謝謝了
出口越南的業(yè)務(wù),員工拿收據(jù)報銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
認(rèn)識些人進入央企外包的開票員和收款員,估計財務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財務(wù)總監(jiān)說如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機械租賃租別人的機械設(shè)備,轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù), 1、請問租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
今年2023年度盈利了,之前5年(18-22年)均為虧損
先把2018-2023前三列按實際數(shù)據(jù)填好
因為前5年都是虧損那第1列是填負(fù)數(shù)嗎?
是的前5年的前三列是一樣的數(shù)據(jù),都是負(fù)數(shù)
第1列填成負(fù)數(shù)后第2例會自動生成正數(shù),怎么辦呢
沒事,是這樣的,可以的
發(fā)個圖給你按這個圖填
第3例也只能填正數(shù),可以給我一個補虧的示范表嗎
發(fā)給你了,你按上邊那個圖填
最后1列的第一行"--"這樣是2018年未彌補完的不可結(jié)轉(zhuǎn)嗎
不可以了,最多彌補5年的
23年的前5年來算應(yīng)該是包含了18年的,那么最后一列的第一欄如果彌補完了應(yīng)該是零 ,沒有彌補完的話 應(yīng)該還有有可結(jié)轉(zhuǎn)下年的數(shù),是嗎
用完了就是0.沒用完的到2023年正好5年,沒得往后結(jié)轉(zhuǎn)的了
就是說23年的盈利可以去彌補18年的虧損,就算沒有彌補完18年的虧損 ,其結(jié)佘也不能再結(jié)轉(zhuǎn)到24年了對吧?
是的,就是這個意思了
個人獨資企業(yè)經(jīng)營所得A表(預(yù)繳表)季報時可以彌補以前年度虧損嗎?我們是在23年第4季度出現(xiàn)盈利的
一般情況呀你匯算清繳過后,后續(xù)再申報會自動帶出彌補虧損金額
22年的肯定是做過匯算的 ,23年第四季度出現(xiàn)盈利申報時并沒有見自動帶出可彌補虧損額,是否因為是經(jīng)營所得所以不會自動帶出,但手動可以填寫 。
不自動帶出應(yīng)該就是季度申報不能彌補了,具體咨詢下稅局了要