你好,參考一下上年度的虧損那張表填寫(xiě)。最多可以往前彌補(bǔ)5年的虧損。
老師您好,個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)里,彌補(bǔ)以前年度虧損根據(jù)什么填寫(xiě)
老師 個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得 第四季度能填寫(xiě)彌補(bǔ)以前年度虧損嗎 因?yàn)槲覀冎坝刑潛p
老師 個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得年度匯算虧損明細(xì)表怎么填寫(xiě)啊
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得年度匯繳申報(bào)中此虧損明細(xì)表各列怎么填
個(gè)人的經(jīng)營(yíng)所得年度匯算清繳,彌補(bǔ)虧損怎么填寫(xiě)?
老師,自然人電子稅務(wù)局里的累計(jì)收入怎么導(dǎo)出來(lái)
公司更改名稱(chēng)影響發(fā)票抵扣嗎
@董孝彬老師,感謝回復(fù)。
老師,您好,我有個(gè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),以前是個(gè)體戶(hù),從2023年開(kāi)始教育局要求我們把營(yíng)業(yè)執(zhí)照改為有限公司了,但是財(cái)務(wù)這塊一直沒(méi)有做,網(wǎng)上報(bào)稅一直是零報(bào),我現(xiàn)在想把賬去做起來(lái),但是我們這個(gè)屬于小機(jī)構(gòu),就幾個(gè)老師,老板也只有一個(gè),這樣的財(cái)務(wù)這塊的賬要怎么做呢?
去年6月買(mǎi)的399實(shí)操課,只可以免費(fèi)一年嗎?那送的校長(zhǎng)vip,可以永久免費(fèi)嗎
老師,您好!我們私企是汽車(chē)行業(yè),租賃了15年的大樓準(zhǔn)備改造裝修為汽車(chē)城,裝修期為半年。我是商業(yè)會(huì)計(jì),老板要招聘一位建筑會(huì)計(jì)來(lái)做改造工程的賬 ,我不知道我們兩人怎么去做一套財(cái)務(wù)賬?
第3問(wèn)中 答案里畫(huà)紅線(xiàn)的地方 這個(gè)代表的是什么 不應(yīng)該+250的折舊抵稅嗎
老師,我們是建筑工程類(lèi)幫忙做做小的改造,建筑公司把活包給我們,他開(kāi) 9個(gè)點(diǎn)票,收取我15 個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),然后我開(kāi)給他 3個(gè)點(diǎn)的票,請(qǐng)問(wèn)下他需要繳納稅費(fèi)
對(duì)于以前年度計(jì)提的費(fèi)用現(xiàn)在已支付但是無(wú)法取得發(fā)票怎么處理
老師,供貨合同還得蓋合同章嗎,我們個(gè)體工商戶(hù)沒(méi)有合同章,蓋法人個(gè)人章可以嗎
之前年度都沒(méi)讓填寫(xiě)虧損明細(xì)表 直接寫(xiě)的金額
總是提示這個(gè) 通過(guò)不了
本年度盈利14萬(wàn)多就可以往前彌補(bǔ),前面虧損那個(gè)22萬(wàn)打頭那個(gè)咱們可以彌補(bǔ)盈利14萬(wàn)多,這個(gè)金額填寫(xiě)上。
是20年虧損109萬(wàn),21年應(yīng)納稅所得額是正的22萬(wàn),當(dāng)時(shí)彌補(bǔ)了22萬(wàn),22年也是正的28萬(wàn),彌補(bǔ)了28萬(wàn) 23年14萬(wàn),填不上數(shù)據(jù)呢 怎么填啊
你好? 我看錯(cuò)了 這樣 補(bǔ)? ?用21.22年正數(shù)的金額 補(bǔ) -100萬(wàn)這個(gè)? 這是以前補(bǔ)完的? ? ?再23年補(bǔ)還有的? 最多補(bǔ)23年利潤(rùn)這個(gè)數(shù)
但是表格怎么填呢 我知道是這樣補(bǔ)的 但是表格怎么填呢
當(dāng)年彌補(bǔ)虧損額就填寫(xiě)141,535.47這個(gè)。
之前年度不寫(xiě)嗎
以前的 以前年度填寫(xiě)過(guò)了??
但是沒(méi)帶出來(lái)啊 我也不記得之前填了呢
正常來(lái)說(shuō)它是自動(dòng)帶出來(lái)的。那咱就先把今年的填寫(xiě)上,然后看看什么提示?
我看了一下你這個(gè)表提示你了??梢蕴钋懊娴?,你前面要是沒(méi)填寫(xiě)虧損,你現(xiàn)在就填寫(xiě)上。
第4行彌補(bǔ)虧損,填寫(xiě)22打頭那個(gè)數(shù)據(jù)
還是這樣提示呢
把當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額那列填寫(xiě)0。
第4行的21年當(dāng)年代擬補(bǔ)的虧損填寫(xiě)了。
第4行的21年當(dāng)年代擬補(bǔ)的虧損填寫(xiě)0
待彌補(bǔ)填0的話(huà) 不是該繳稅了嗎 21年是正的 不是可以彌補(bǔ)嗎
21年正的是彌補(bǔ)以前年度的,因?yàn)樗?dāng)年沒(méi)有虧損。
那21年那一行怎么填寫(xiě)數(shù)據(jù)呢
21年的當(dāng)年待彌補(bǔ)填寫(xiě)0。然后他下一列彌補(bǔ)以前年度的虧損填寫(xiě)。225,928.39
還是不行
我覺(jué)得咱第4行填寫(xiě)的對(duì)。然后第6行,你看一下今年是不是有納稅調(diào)整的?
第4行,你把最后一列結(jié)轉(zhuǎn)以后年度那個(gè)數(shù)據(jù)填寫(xiě)上再看一下,當(dāng)年彌補(bǔ)以前虧損那個(gè)就不用變動(dòng)。
21年: “當(dāng)年虧損額”?10972.79 “當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額”:?10972.79 把這二個(gè)數(shù)也填寫(xiě)上?