你好,參考一下上年度的虧損那張表填寫(xiě)。最多可以往前彌補(bǔ)5年的虧損。
老師您好,個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)里,彌補(bǔ)以前年度虧損根據(jù)什么填寫(xiě)
老師 個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得 第四季度能填寫(xiě)彌補(bǔ)以前年度虧損嗎 因?yàn)槲覀冎坝刑潛p
老師 個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得年度匯算虧損明細(xì)表怎么填寫(xiě)啊
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得年度匯繳申報(bào)中此虧損明細(xì)表各列怎么填
個(gè)人的經(jīng)營(yíng)所得年度匯算清繳,彌補(bǔ)虧損怎么填寫(xiě)?
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(lái)(一般是一年),然后租給客戶(hù)。我們好多租來(lái)的辦公室沒(méi)有租出去就到期,對(duì)方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具41萬(wàn)銷(xiāo)售專(zhuān)票,票率為0.03,要交的增值稅如何計(jì)算?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬(wàn)元還是45萬(wàn)元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫(xiě)下完整的分錄嗎
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅,需要做分錄嗎
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷(xiāo)售一體化的企業(yè)會(huì)計(jì)做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
老師,現(xiàn)在小規(guī)模的分錄怎么做,直接開(kāi)票的1%來(lái)做嗎?不做少的2%的吧
物業(yè)外包借調(diào)到地產(chǎn)外包,為什么有些老人遇到開(kāi)票風(fēng)險(xiǎn)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示后領(lǐng)導(dǎo)口頭要求沒(méi)合同的預(yù)開(kāi)票或者排污費(fèi)和垃圾處理費(fèi)開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票,正常只能開(kāi)收據(jù),為什么老人沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)文字答復(fù)也敢開(kāi)票?她說(shuō)自己記錄什么時(shí)候誰(shuí)讓自己開(kāi)票的即可?
藥房釆購(gòu)藥品,款打了,合同簽了,但是對(duì)方會(huì)計(jì)要半年后才開(kāi)發(fā)票給我們,這個(gè)當(dāng)時(shí)付款采購(gòu)時(shí),如何做賬?
藥房購(gòu)買(mǎi)藥易通軟件,用什么分錄做賬
之前年度都沒(méi)讓填寫(xiě)虧損明細(xì)表 直接寫(xiě)的金額
總是提示這個(gè) 通過(guò)不了
本年度盈利14萬(wàn)多就可以往前彌補(bǔ),前面虧損那個(gè)22萬(wàn)打頭那個(gè)咱們可以彌補(bǔ)盈利14萬(wàn)多,這個(gè)金額填寫(xiě)上。
是20年虧損109萬(wàn),21年應(yīng)納稅所得額是正的22萬(wàn),當(dāng)時(shí)彌補(bǔ)了22萬(wàn),22年也是正的28萬(wàn),彌補(bǔ)了28萬(wàn) 23年14萬(wàn),填不上數(shù)據(jù)呢 怎么填啊
你好? 我看錯(cuò)了 這樣 補(bǔ)? ?用21.22年正數(shù)的金額 補(bǔ) -100萬(wàn)這個(gè)? 這是以前補(bǔ)完的? ? ?再23年補(bǔ)還有的? 最多補(bǔ)23年利潤(rùn)這個(gè)數(shù)
但是表格怎么填呢 我知道是這樣補(bǔ)的 但是表格怎么填呢
當(dāng)年彌補(bǔ)虧損額就填寫(xiě)141,535.47這個(gè)。
之前年度不寫(xiě)嗎
以前的 以前年度填寫(xiě)過(guò)了??
但是沒(méi)帶出來(lái)啊 我也不記得之前填了呢
正常來(lái)說(shuō)它是自動(dòng)帶出來(lái)的。那咱就先把今年的填寫(xiě)上,然后看看什么提示?
我看了一下你這個(gè)表提示你了??梢蕴钋懊娴模闱懊嬉菦](méi)填寫(xiě)虧損,你現(xiàn)在就填寫(xiě)上。
第4行彌補(bǔ)虧損,填寫(xiě)22打頭那個(gè)數(shù)據(jù)
還是這樣提示呢
把當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額那列填寫(xiě)0。
第4行的21年當(dāng)年代擬補(bǔ)的虧損填寫(xiě)了。
第4行的21年當(dāng)年代擬補(bǔ)的虧損填寫(xiě)0
待彌補(bǔ)填0的話(huà) 不是該繳稅了嗎 21年是正的 不是可以彌補(bǔ)嗎
21年正的是彌補(bǔ)以前年度的,因?yàn)樗?dāng)年沒(méi)有虧損。
那21年那一行怎么填寫(xiě)數(shù)據(jù)呢
21年的當(dāng)年待彌補(bǔ)填寫(xiě)0。然后他下一列彌補(bǔ)以前年度的虧損填寫(xiě)。225,928.39
還是不行
我覺(jué)得咱第4行填寫(xiě)的對(duì)。然后第6行,你看一下今年是不是有納稅調(diào)整的?
第4行,你把最后一列結(jié)轉(zhuǎn)以后年度那個(gè)數(shù)據(jù)填寫(xiě)上再看一下,當(dāng)年彌補(bǔ)以前虧損那個(gè)就不用變動(dòng)。
21年: “當(dāng)年虧損額”?10972.79 “當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額”:?10972.79 把這二個(gè)數(shù)也填寫(xiě)上?