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老師、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額:682.88,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額:253930.5,年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么寫金額也寫出來謝謝

2024-02-19 08:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-19 08:37

您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 253247.62 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 253247.62

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快賬用戶6676 追問 2024-02-19 08:47

老師、銷項稅額、進(jìn)項稅額不用結(jié)平嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-19 08:52

您好,不用的,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅這個二級科目余額結(jié)平就可以,不用到三級科目 ,

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快賬用戶6676 追問 2024-02-19 09:24

老師,分錄這樣寫可以嗎

老師,分錄這樣寫可以嗎
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齊紅老師 解答 2024-02-19 09:30

您好,這個分錄可以的哦,很清晰

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快賬用戶6676 追問 2024-02-19 09:43

老師那24年1月開始都是進(jìn)項大過銷項的話每個月都不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,到年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就可以了嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-19 09:46

您好,這個沒有統(tǒng)一規(guī)定的,每月結(jié)轉(zhuǎn)可以,年度一起結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的

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快賬用戶6676 追問 2024-02-19 09:47

老師,到時候要交增值稅分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2024-02-19 09:48

您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?貸:銀行??

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快賬用戶6676 追問 2024-02-19 10:10

老師,例如我2月份開票銷項金額是:287610.61 要交增值稅分錄金額一起寫出來,不然我有點(diǎn)開不懂

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齊紅老師 解答 2024-02-19 10:27

您好,好的,有沒有進(jìn)項發(fā)票取得呀,沒有話 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 287610.61? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅287610.61 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 287610.61??貸:銀行??287610.61

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快賬用戶6676 追問 2024-02-19 10:36

老師,1月應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借方有:253247.62、2月份開票銷項金額是:287610.61 、分錄和金額怎么寫

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齊紅老師 解答 2024-02-19 10:40

您好, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 287610.61? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅287610.61 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 287610.61-253247.62??? 貸:銀行??287610.61-253247.62

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齊紅老師 解答 2024-02-19 17:27

您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~

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您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 253247.62 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 253247.62
2024-02-19
你好 你進(jìn)項比較多,因此是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 253,247.62 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 253,247.62
2024-02-18
你好 是的 是這么做的
2021-06-08
你銷項稅小于進(jìn)項稅,月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-04-15
你好 是的 是這樣寫的 結(jié)平銷和進(jìn)分錄? ??
2022-01-19
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