我們都是自己a4紙寫明細(xì)賬打印然后裝訂就可以了
老師我現(xiàn)在就是不大明白這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表兒哈,就是怎么不明白呢。就是資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益吧,這個(gè)基本的這個(gè)恒等式我懂,但是我現(xiàn)在看這個(gè)表兒吧。我總是感覺好像。不大會(huì)看,還不是完全不懂,反正就是好像不大明白,那么我家現(xiàn)在這個(gè)利潤表兒它不就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了嗎?那你說他這利潤表就是在我每個(gè)月的工作當(dāng)中。我正常寄,我家的收入,正常計(jì)費(fèi)用。正常登記各項(xiàng)的這個(gè)支出啊,主營收入啊,什么其他什么的哈。就是說它的利潤表是這個(gè)我用的用友系統(tǒng)是不是自動(dòng)合成的嗎?自動(dòng)就是轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)的。那就出負(fù)數(shù)了,就是我就不用管吧,就是我只要是以前的帳做的。就是說,只要我這個(gè)每個(gè)月的賬做對(duì)了。那數(shù)也對(duì)起來了,那么它字字電腦自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的利潤表兒。還有自自己生成的這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,那么就都是對(duì)的,是吧。
請(qǐng)問老師,我們是一家專業(yè)做電商的公司,公司店鋪開了十幾家,各個(gè)平臺(tái)都有,內(nèi)賬這塊,銀行賬戶都沒有分開用,除了店鋪的收支外,其他的都是混用支付寶和銀行卡作為日常的經(jīng)營,還有自己制造加工,出納就是老板,平時(shí)采購付款就是老板,我內(nèi)外賬都做,收付款沒有單據(jù),只能根據(jù)銀行的出入做賬,老板說要無紙化辦公,說不用把付款收款憑證打印出來,只做電子憑證就行,但是要求把總賬做出來,目前公司非?;靵y,經(jīng)常有款項(xiàng)出入,卻不知道是什么用途,我要求再釘釘上提交付款和收款流程,但是還是有人不做,老板(出納)還是把款付出去,導(dǎo)致我做賬非常困難,請(qǐng)問老師,我怎么整改呢?憑證是不是要做出來要好點(diǎn)。
老師你好,我又有個(gè)問題向你請(qǐng)教。是這樣子的,就是公司這個(gè)食堂,我們承包了兩個(gè)粉店,一個(gè)小賣部給他們經(jīng)營,但是他們的收入都是進(jìn)入了我們公賬,但是公賬里面沒有分多少筆是他們的,我要從所有明細(xì)中自己備注,自己匯總后,要扣取20%后,就反還給他們,這個(gè)賬務(wù)處理要怎么做呢?
老師,我將要去一個(gè)新開辦的企業(yè)上班 ,用的是電腦賬,金蝶。 出納和會(huì)計(jì)都是我做,錢老板管。老板叫我自己采購會(huì)計(jì)相關(guān)用品。 記賬憑證打印紙,憑證封面,憑證粘貼單。報(bào)銷單,收款收據(jù)。我想到的是這些,請(qǐng)問還有其它什么嗎? 我見手工帳還有數(shù)量金額明細(xì)賬,多欄式,三欄式,T型帳這種等,這種用電腦賬了就不用再買了吧?
老師您好!第一次打出電腦賬,各明細(xì)賬、總賬的封皮怎么弄?自己白紙打印還是有賣?是自己裝訂還是有賣硬殼夾子的?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存,沒有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
懂了,謝謝老師!
不客氣的,工作順利