同學(xué)您好! 收到票后,應(yīng)根據(jù)發(fā)票內(nèi)容和業(yè)務(wù)性質(zhì)進(jìn)行分錄。若該發(fā)票為之前借款的憑證,無(wú)需再做分錄;若發(fā)票為采購(gòu)貨物或服務(wù)的發(fā)票,應(yīng)借記相應(yīng)成本或費(fèi)用科目(如原材料、管理費(fèi)用等),貸記應(yīng)付賬款。
老師,我們有一筆倉(cāng)庫(kù)裝修款,6月預(yù)付20000,8月預(yù)付20000,且當(dāng)月收到發(fā)票,金額合計(jì)62000。 之前分錄是: 借:應(yīng)付賬款-A公司 40000 貸:銀行存款 40000 現(xiàn)在收到發(fā)票后怎么做賬?
收到學(xué)費(fèi)分錄:借:銀行存款20000 貸:預(yù)付賬款20000 分?jǐn)?年:借預(yù)付賬款:10000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 現(xiàn)在學(xué)生退費(fèi)19000元怎么沖賬,做會(huì)計(jì)分錄啊,分?jǐn)傇趺礇_掉。求老師解惑
老師,下午好,單位定期存款,有一個(gè)定期賬戶,存入3月期 借:銀行存款 20000 貸:銀行存款-定期 20000然后到期之后本息支取怎么做賬?分錄怎么寫(xiě)
老師。 我之前有筆分錄 借應(yīng)付賬款20000 貸銀行存款20000 收到票要怎么做分錄
老師,之前有張憑證寫(xiě)是借:銀行存款20000 貸:預(yù)收賬款20000 ,我現(xiàn)在想給這預(yù)收賬款調(diào)到應(yīng)收賬款上,老師這會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問(wèn)有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶,這些錢全部都要用來(lái)支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營(yíng),食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問(wèn)用來(lái)支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來(lái),如果面對(duì)稅務(wù)稽查,用來(lái)代付人員工資這部分錢怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來(lái),但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫(xiě)工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫(xiě)了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請(qǐng)問(wèn)老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說(shuō)的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬(wàn),報(bào)表改好了分錄要怎么做