你好,反結(jié)賬后肯定要從頭開始/1月的不妨礙
老師,金蝶標準版2019年12月份建賬,結(jié)賬到2020年1月份后發(fā)現(xiàn)2019年12月份有一張憑證錯了,想反結(jié)賬到2019年12月,為啥軟件提示“年初不能反結(jié)賬,請用年末備份數(shù)據(jù)”?而打開2019年備份文件,反過賬反審核后修改錯誤憑證后為啥不讓結(jié)賬呢?總說是“備份文件,不讓結(jié)賬”。
能問你下嗎?第一年做會計,我們用用友的,然后20年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤以后,我要怎么做了,要怎么樣把數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到21年開始呀,1月份的憑證做不了不然
你好,老師,我們用的t3軟件,2022年已經(jīng)年結(jié),結(jié)果發(fā)現(xiàn)有憑證摘要有錯誤想要修改,還有一個費用的部門下錯了,能直接反記賬反結(jié)賬么?會不會對下一年的賬有影響?需要重新年結(jié)么?
你好,老師,我問下我用友t3 我去年年結(jié)帳了,然后我回去修改了下,然后我想著22年的賬套重新引入21年年底數(shù),然后顯示我22年已做賬,不能引入,這情況咋辦,是不能重新引入了嗎
用你好,用友我已經(jīng)做了2023年一月憑證,我跨年反結(jié)轉(zhuǎn),修改了2022年的12月的憑證,我重新年度賬結(jié)轉(zhuǎn),然后我2023年的1月憑證全部沒有了,怎么解決這個問題
老師口格部分要手寫嗎
老師,一個月做完帳,報稅的數(shù)據(jù)和報表的數(shù)據(jù),有哪是需要一致的
公司和個體戶之間簽無息借款合同 就是個體戶借公司的錢 那個體戶涉及什么稅嗎?
老師,在什么情況下需要計提地方,教育,城市維護建設(shè)稅
老師你好!我想問一下我現(xiàn)在公轉(zhuǎn)私,一個工人不干了,工資要給結(jié)清,他是一萬元,這個月還沒有申報工資,我想問一下這個錢可以給他一次發(fā)完嗎?那個個稅會不會在我的公帳上扣了呢?
老師最后一個口怎么填
增值稅附加是減半增收的,這個是根據(jù)什么優(yōu)惠政策
稅務(wù)師口碑班預習階段和基礎(chǔ)階段的講課教師怎么不是一個人呢?
老師,您好!請教您 體系認證的老師來我們企業(yè)住宿的增值稅專用發(fā)票開我們企業(yè)的抬頭,就是招待客人的住宿費,我們企業(yè)能抵扣嗎? 謝謝老師!
老師您好,我想問一下就是別人公司從我們給他們開的發(fā)票金額里面扣除了管理費,我該計入哪個科目好呢?建筑行業(yè)
反結(jié)賬后要從新年結(jié)是嗎
不需要的1月如果有憑證都會有的
返回2023年修改數(shù)據(jù)后,不用年結(jié)?那2024的期初余額不是不對嗎?
你需要關(guān)了肯定,開啟2024
要不然數(shù)據(jù)無法承接
意思是反結(jié)賬到2023年還要從新年結(jié)到2024年嗎?2024年的憑證不會有影響吧?
不會影響2024年1月的憑證的,倒是1月的報表如果你計算了需要從新計算的