同學(xué)你好 重新打開正常的賬套文件通過(guò)打開賬套窗口或在軟件登錄界面,選擇正常的.AIS賬套文件,即可進(jìn)行正常的操作。
老師,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版2019年12月份建賬,結(jié)賬到2020年1月份后發(fā)現(xiàn)2019年12月份有一張憑證錯(cuò)了,想反結(jié)賬到2019年12月,為啥軟件提示“年初不能反結(jié)賬,請(qǐng)用年末備份數(shù)據(jù)”?而打開2019年備份文件,反過(guò)賬反審核后修改錯(cuò)誤憑證后為啥不讓結(jié)賬呢?總說(shuō)是“備份文件,不讓結(jié)賬”。
老師好!我剛剛年底結(jié)轉(zhuǎn)了,但是發(fā)現(xiàn)一個(gè)錯(cuò)誤,想反結(jié)賬,但是提示年初不能反結(jié)賬,要到年底結(jié)轉(zhuǎn)備份里面才能反,我打開2020年的不小心反結(jié)轉(zhuǎn)了兩次,現(xiàn)在12月份的過(guò)不了賬,提示本會(huì)計(jì)期間沒(méi)有要過(guò)賬的憑證,請(qǐng)問(wèn)我該怎么操作才能過(guò)12月份的賬?
老師,我四月份收到一張今年一月份開票日期的給我們小規(guī)模公司的一張購(gòu)買鍋具的發(fā)票,要是做分錄是借銷售費(fèi)用 貸現(xiàn)金,但是我忽然看見備注欄備注了補(bǔ)去年10月發(fā)票字樣,這個(gè)得怎么處理?因?yàn)槲胰ツ瓴恢烙羞@張發(fā)票,也沒(méi)有計(jì)提,當(dāng)我看見這個(gè)備注后就把財(cái)務(wù)軟件反結(jié)轉(zhuǎn)到去年12月份,做了一個(gè)計(jì)提的分錄想著今年四月時(shí)候做賬沖減去年計(jì)提,22年所得匯算也不用調(diào)增這樣可以嗎?
老師好!之前我在房開公司上班,在2022年3月份開始我-直告知過(guò)老板要辭職,讓公司找人來(lái)對(duì)接工作,可老板一直說(shuō)找不到人為理由。我在2023年1月份已經(jīng)在其他地方上班,在這期間老板也還打電話讓回到公司整理文件給其他人??晒镜霓D(zhuǎn)賬回單及統(tǒng)計(jì)發(fā)放拆遷戶過(guò)渡費(fèi)這些新來(lái)會(huì)計(jì)不接。從去年6月份我就沒(méi)去公司了,可票據(jù)到今年5月份才有人肯來(lái)接手。公司到現(xiàn)在欠我2年多的工資未發(fā)放,問(wèn)老板結(jié)算工資,可老板說(shuō)沒(méi)錢。而且也不想簽工資欠發(fā)證明。他l說(shuō)等幾天變更法人后由新股東來(lái)簽,我說(shuō)是交接去年的東西,怎么是新股東來(lái)簽,有這樣的說(shuō)法嗎?老師清問(wèn)一下現(xiàn)在怎么處理這工資未發(fā)的事?
私募基金有限合伙公司,交接中,為啥總攤上這樣的公司我要不是今天對(duì)了一下賬務(wù),科目交易性金融資產(chǎn)在24年下半年才加的,然后財(cái)務(wù)軟件里面弄了兩套賬,最后一套賬是25年對(duì)上了,24年也對(duì)上了,但是新賬24年每月都有一大筆以前年度損益調(diào)最大一筆15萬(wàn)元,總數(shù)24年估計(jì)以前年度損益調(diào)整合計(jì)數(shù)大概是60萬(wàn)左右,問(wèn)了公司的會(huì)計(jì),就說(shuō)這個(gè)為啥調(diào)整,說(shuō)審計(jì)讓調(diào)就讓調(diào)根據(jù)哪筆憑證調(diào),她也找不到,公司對(duì)人對(duì)事的態(tài)度,我觀察公司的員工,現(xiàn)在交接的會(huì)計(jì)都從12月份就沒(méi)發(fā)工資被迫離職的,我來(lái)這家公司之前還有個(gè)會(huì)計(jì),待了兩天就走了,我已經(jīng)看出員工苗頭不對(duì)了,都罵公司,老師你分析一下,我覺(jué)得我也該走了,試用期不能呆了
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無(wú)動(dòng)力游樂(lè)場(chǎng)開票賦碼怎么付
個(gè)人代開房租跟公司開房租稅率
核定征收的個(gè)體戶,季度開票超過(guò)30萬(wàn)怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負(fù)的44500的紅字發(fā)票,會(huì)計(jì)是這樣做賬的,我有點(diǎn)理解不了,麻煩老師指導(dǎo)一下
其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出是一樣的嗎??jī)蓚€(gè)有什么區(qū)別
金蝶軟件年初也可以反結(jié)賬到去年12月份對(duì)嗎?
對(duì)的,找出去年的就可以
老師我沒(méi)明白,找出去年的是啥意思?賬套在2020年1月份不能直接反結(jié)賬到上年12月份嗎?
就是去年備份的賬套哦
找出去年備份的賬套(AIS文件),改錯(cuò)后再正常結(jié)賬對(duì)嗎?
對(duì)的,就是這樣的哦