開票紅沖上月的銷售收入就是
公司剛剛成立一年,因為出納的不專業(yè)現(xiàn)在就是前期投資都濕老板自己墊付,到了2020年8月開始有財政撥款得收入,所有的費用算出來,我是根據(jù)老板投資款加財政補助收入加上上一個月的余額減去當(dāng)月月末余額數(shù),再加上返還給老板的投資款,最終等于當(dāng)月的費用,因為投資款作為往來款,所以我這樣做是對的嗎?那最后的盈利是財政補助收入減去費用,減去所有的返還的投資款嗎
老師,我是小規(guī)模,上個月收入39603.96,增值稅396.04普通發(fā)票,我當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,第二個月,對方要專票,退回了普通發(fā)票,那我沖減普通發(fā)票的時候,是直接全額沖減40000的收入還是39603.96,在沖減增值稅396.04,然后再做一筆分錄,沖減當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)的營業(yè)外收入嗎
老師,你好!請問我每個月月初的匯率都網(wǎng)上查匯率來設(shè)置,但我2月有一筆收匯17000美元,當(dāng)月17000結(jié)匯了,我三月期末調(diào)匯時,2月那筆已經(jīng)結(jié)匯的也參與了調(diào)匯,請問這是怎么回事?
老師,我們公司做內(nèi)賬,但是不是那種每筆都寫分錄的那種,就是當(dāng)月收入-成本-費用 做成的一種自制表格。我現(xiàn)在有個疑問,收入,我是按照當(dāng)月實際收到錢做收入準(zhǔn)確,還是把沒收到單獨記在一個應(yīng)收本子上呢、比如:我賣東西2萬,但是客戶這個月就給1.8萬,還差2000,我要不要算這月收入?若算了,可最后客戶款要不來 不就意味這 這報表有點不準(zhǔn)嗎
你好,一家公司和我們公司合作,一直是我們先開票下月回款,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,但有一個月是當(dāng)月開票當(dāng)月回款,我直接轉(zhuǎn)為收入,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,但來對賬時差點就把當(dāng)月回款的那一筆漏了,這種要怎么處理呢
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費發(fā)票
利潤表 所得稅費用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進去嗎! 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會沖減25年的利潤是吧。會影響25年計算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費申報,怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣???如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進項在哪查
老師,你好,我們是集團企業(yè),我們集團其下有很多子公司,都是獨立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計入工資的哪種補貼或者其他費用不用報個稅啊
我們是免稅,不涉及到發(fā)票
就是記內(nèi)帳,上個月的報表已經(jīng)讓領(lǐng)導(dǎo)看過了。這個月沖減收入可以不
可以的,沒問題的哈
好的,謝謝老師。
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。