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你好,一家公司和我們公司合作,一直是我們先開票下月回款,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但有一個(gè)月是當(dāng)月開票當(dāng)月回款,我直接轉(zhuǎn)為收入,借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但來對(duì)賬時(shí)差點(diǎn)就把當(dāng)月回款的那一筆漏了,這種要怎么處理呢

2023-08-22 16:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-22 16:37

你好;你具體是什么業(yè)務(wù)的 ; 看本月是否符合收入 ;這樣才好判斷的;

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快賬用戶3044 追問 2023-08-22 16:39

冷庫租賃費(fèi)

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齊紅老師 解答 2023-08-22 16:41

你好; 你租期開始沒有 ;比如5月開始的租期; 你5月開票;就做收入 ;然后 6月收款; 直接做;借銀行存款貸應(yīng)收賬款? ; 5月做;借應(yīng)收賬款貸收入;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶3044 追問 2023-08-22 16:44

當(dāng)月開票,當(dāng)月收款的那一筆就是沒有做借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收務(wù),直接做成借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

當(dāng)月開票,當(dāng)月收款的那一筆就是沒有做借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收務(wù),直接做成借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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齊紅老師 解答 2023-08-22 16:45

你好;? 當(dāng)月收款當(dāng)月開票;你這樣做 銀行存款借方;那就沒有問題的; 可以這樣做的

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快賬用戶3044 追問 2023-08-22 16:45

所以現(xiàn)在來對(duì)賬就漏了那一筆,

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快賬用戶3044 追問 2023-08-22 16:47

是不是公司與公司之間還要做一個(gè)輔助賬之類的

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快賬用戶3044 追問 2023-08-22 16:48

不然只看這個(gè)賬本還查不清楚的感覺

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齊紅老師 解答 2023-08-22 16:55

你好; 一般走往來賬核算就行了 ; 做二級(jí)科目區(qū)分下。你走應(yīng)收賬款- 客戶輔助核算 來區(qū)分??

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你好;你具體是什么業(yè)務(wù)的 ; 看本月是否符合收入 ;這樣才好判斷的;
2023-08-22
您好,當(dāng)月開票,當(dāng)月收款的話,就按照你第一個(gè)憑證。
2022-03-31
您好,是的,開票和收款要分開做分錄,都要經(jīng)過應(yīng)收賬款,這樣方便對(duì)賬
2024-12-20
你好,如果不需要確認(rèn)增值稅,僅僅是調(diào)整收入,調(diào)整分錄是 借:預(yù)收賬款 ,貸:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2023-01-03
你好,是通過? 應(yīng)收賬款? 掛一下的
2024-07-25
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