你好;你具體是什么業(yè)務(wù)的 ; 看本月是否符合收入 ;這樣才好判斷的;
老師,21年12月公司有筆收入,當(dāng)月已經(jīng)開了票,但是財(cái)務(wù)入賬做成了借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 22年12月份想要調(diào)整這筆損益,是直接:借 預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 嗎? 我們是小規(guī)模納稅人
你好,一家公司和我們公司合作,一直是我們先開票下月回款,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但有一個(gè)月是當(dāng)月開票當(dāng)月回款,我直接轉(zhuǎn)為收入,借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但來對(duì)賬時(shí)差點(diǎn)就把當(dāng)月回款的那一筆漏了,這種要怎么處理呢
當(dāng)月開出發(fā)票后,當(dāng)月就收到匯款的業(yè)務(wù),一般怎么處理呢? 是先按照開票金額確認(rèn)收入,掛應(yīng)收賬款,再?zèng)_應(yīng)收賬款?還是直接合并到一起:借銀行存款,貸主營(yíng)收入,而不通過應(yīng)收賬款過渡呢?
當(dāng)月開出發(fā)票后,當(dāng)月就收到匯款的業(yè)務(wù),一般怎么處理呢? 是先按照開票金額確認(rèn)收入,掛應(yīng)收賬款,再?zèng)_應(yīng)收賬款?還是直接合并到一起:借銀行存款,貸主營(yíng)收入,而不通過應(yīng)收賬款過渡呢? 實(shí)務(wù)中,哪種處理方式比較好呢?
請(qǐng)教一個(gè)問題,就是我當(dāng)月開出的銷項(xiàng),但是我當(dāng)月又收回來貨款 那我開肖像的時(shí)候呢?就是嗯,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅嘛,然后收款的時(shí)候呢?就是借銀行存款貸應(yīng)收賬款 對(duì)不對(duì) 可是我查明細(xì)賬又是余額
法人賬戶賬戶可以直接轉(zhuǎn)到公戶嗎,備注什么?
員工出差費(fèi)用和給客戶買禮品費(fèi)用,能記一起嗎,因?yàn)槌霾钤蚓褪桥憧蛻舻馁徫锏?/p>
3月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候忘記給員工扣除社保了,可以在4月份申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)扣雙倍嗎?
財(cái)政局撥給企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金怎樣入賬
老師你好,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)沒有發(fā)生就直接零申報(bào)嗎
老師,根據(jù)每天生產(chǎn)產(chǎn)量算工資是我算,這個(gè)車間領(lǐng)用原料和每天產(chǎn)成品數(shù)量是我登記還是庫管的工作。月初要給老板出具產(chǎn)成品月報(bào)表和產(chǎn)成品進(jìn)銷表這是會(huì)計(jì)的工作嗎?
您好,老師,我公司現(xiàn)在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但報(bào)表有實(shí)收資本150萬,還沒轉(zhuǎn)成功,前會(huì)計(jì)在沒有銀行轉(zhuǎn)賬投資款時(shí),就按營(yíng)業(yè)執(zhí)照做了一筆分錄,導(dǎo)致有實(shí)收資本150萬,現(xiàn)在要怎么讓實(shí)收資本沒有?
老師,您好!就是去年有張發(fā)票,我做錯(cuò)了科目,導(dǎo)致多記了成本,我是在今年發(fā)現(xiàn)的修改了正確的科目,那我匯算清繳的時(shí)候,是不是需要在納稅調(diào)整表里面調(diào)增這增發(fā)票的金額???
老師,你好!請(qǐng)問下企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率按照月度怎樣算?營(yíng)業(yè)收入/(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)/2,例如4月期末是5月期初?一直延續(xù)上月是下月期初。那跟按照年度計(jì)算有什么區(qū)別?年度是按照累計(jì)1-4月營(yíng)業(yè)收入,只是分子變了,分母是不變的區(qū)別嗎?
公戶付貨款到對(duì)方公司私戶 對(duì)方公司開具專票 合理嗎
冷庫租賃費(fèi)
你好; 你租期開始沒有 ;比如5月開始的租期; 你5月開票;就做收入 ;然后 6月收款; 直接做;借銀行存款貸應(yīng)收賬款? ; 5月做;借應(yīng)收賬款貸收入;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
當(dāng)月開票,當(dāng)月收款的那一筆就是沒有做借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收務(wù),直接做成借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
你好;? 當(dāng)月收款當(dāng)月開票;你這樣做 銀行存款借方;那就沒有問題的; 可以這樣做的
所以現(xiàn)在來對(duì)賬就漏了那一筆,
是不是公司與公司之間還要做一個(gè)輔助賬之類的
不然只看這個(gè)賬本還查不清楚的感覺
你好; 一般走往來賬核算就行了 ; 做二級(jí)科目區(qū)分下。你走應(yīng)收賬款- 客戶輔助核算 來區(qū)分??