您好,是的,是 這么申報的,好在本月還有500未開票收入,要不這個負100是沒有辦法申報成功的
你好,我2019年12月填報增值稅申報時,不小心在無票收入那里填了-100元上去,實際是沒有的。這樣就導致少交了13元的增值稅。我可以在2020年2月的申報表里面把這筆無票收入做+100,對沖回來嗎
老師您好,請教下:我們公司12月份出口的貨物,有部分關單到月底還沒出來,將會在21年的元月份才開票,那元月份申報12月增值稅時,是不是應該把12月岀口元月才開票這部分先申報無票收入,在:增值稅申報表-未開具發(fā)票這列填報?
我單位10月份已開票收入100萬元,未開票收入30萬元,有掛賬客戶1--10月份累計消費50萬元,一直未開票,于本月開票,那么在報稅時填寫已開票收入150萬,未開票收入-20萬這樣做?還是應該怎么做呢。還有客戶12月份消費,次年1月份開票是否可以
你好老師 小規(guī)模公司 2021年11月份客戶有3600元的貨款不要發(fā)票 當時申報做了無票收入確認收入申報了 現(xiàn)在客戶突然要這個3600元的發(fā)票 我開給他了 那這個賬務應該怎么處理合適
上個月收客戶款1000元,客戶當時不開票,這邊給做無票收入申報扣稅了,這個月客戶要開票,開了,我這邊申報的時候應該怎么辦,申報那一欄,一般納稅人
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
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好的,謝謝
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
老師您好,未開票收入申報的這個月開出發(fā)票,紅沖完還需要按發(fā)票金額再做分錄嗎?
您好,是的哦,紅沖完還需要按發(fā)票金額再做分錄
謝謝老師細心指導
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!