您好!免稅不會(huì)體現(xiàn)在免抵退申報(bào)里面,在增值稅申報(bào)表里面附表中直接填寫免稅銷售額就可以了
我翻百度了的,發(fā)現(xiàn)出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額等于當(dāng)期免抵退稅額減去當(dāng)期實(shí)際應(yīng)退稅額。覺得應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額是等于應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅減去其他應(yīng)收款-出口退稅。但是這張圖片顯示出口遞減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額等于免抵退稅額與實(shí)際退稅額相加,這個(gè)為什么,免抵退申報(bào)表上顯示出口貨物免抵退稅額等于955194.84,應(yīng)退稅額是423070.78,免抵稅額是532124.06.希望老師幫分析一下
出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證未稽核,生成類型出口退稅,退稅申報(bào)總是提示無電子信息,不予受理,該怎么處理,本企業(yè)是二類企業(yè),希望有進(jìn)出口經(jīng)驗(yàn)的老師回答下,外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng),數(shù)據(jù)錄入了,申報(bào)不了,麻煩解答下
免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅有什么情況?如果說進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是普通發(fā)票是不是就不能抵,但是制造企業(yè)怎么能分辨出哪些是內(nèi)銷不能抵還是外銷不能抵呢?希望有一個(gè)懂出口退稅的老師來解答我的問題
出口退稅里面的原幣匯率是怎么出來的,希望有懂的老師幫我解答這個(gè)實(shí)操
第二張圖片,希望有懂出口退稅的老師來進(jìn)行回答,是免抵退的
你好 初級會(huì)計(jì)增值稅中有無組價(jià)問題
您好親,確認(rèn)收入是分期還是一次性,與收不收款沒有關(guān)系親老師,我說的是分步確認(rèn),沒有說分期如果不分步確認(rèn)是不是要把銷貨單和銀行存款都作為附件,不能只以銀行存款做為附件
老師如果一次確認(rèn)收入是不是要把銷售單和銀行回單一起做為附件,不能只以銀行回單做附件,如果分步確認(rèn)是不是先根據(jù)銷售單做附件做應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,再根據(jù)銀行回單做借銀行存款貸應(yīng)收賬款
老師,問一下,今年上半年新起的營業(yè)執(zhí)照,今年還用驗(yàn)照嗎
老師,我們公司去參加展會(huì)展位費(fèi)35000元,有一個(gè)公司占用我們一塊地方,給了我們1萬,這個(gè)費(fèi)用怎么做憑證?
資產(chǎn)負(fù)債表不平是因?yàn)槲野褜?shí)收資本調(diào)平了
老師以前期間認(rèn)證的發(fā)票 ,還能查到明細(xì)嗎
首單首筆出口退稅 :在納稅人累計(jì)申報(bào)應(yīng)退稅未超過限額前,可先行按照規(guī)定審核辦理退稅再進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)看。 這句話里 未超過限額前 限額是多少?
請問怎么能聯(lián)系上老師,我想做表
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),目前賬戶錢不夠,不夠發(fā),要不要繼續(xù)給法人做工資,,有沒有什么影響,前邊一直有發(fā)