你好,那你和你的客戶怎么約定的?
老師,你好!我的應(yīng)收賬款余額與應(yīng)收會計應(yīng)收總表相差5萬差額,主要原因就是這樣的,我們有一個客戶付了5萬貨款給我們,因為付錯賬號我們就退回去給他了。這樣的我退款:借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 然后我這跟應(yīng)收會計說叫他在應(yīng)收那里要加上5萬。他的總表也加了5萬不知道為什么還是對不上。
老師,我開票給客戶多開了10萬,然后客戶發(fā)票拿去做賬抵扣了,錢也付給我們了,現(xiàn)在要求我私下退他私人卡10萬,私下退的話是不是10萬/1.13=88495,但是我這個88495還涉及交了企業(yè)所得稅,是不是在88495的基礎(chǔ)上還要扣除企業(yè)所得稅
老師 ,我們廠里給了我們10萬的補貼 ,是裝修返點 ,我們現(xiàn)在還不知道要不要給我們的客戶,客戶是按業(yè)績來拿這個補貼的,我現(xiàn)在在利潤表里的營業(yè)外收入,做入了這個10萬 ,然后資產(chǎn)負債表里的其他應(yīng)付款 我也加了這個貸方10萬 對嗎
老師 我們廠里給我們補貼了一筆裝飾費用10萬 ,我們要給客戶的 ,但是是按他完成的銷售比例來給,那我是不是應(yīng)該做借銀行存款10萬 貸其他應(yīng)付款10萬呢,如果后期要給客戶部分 ,他完成了百分之80 給8萬的話 ,是不是就是借其他應(yīng)付款8萬 營業(yè)外收入2萬 貸銀行存款呢
老師,我們廠里就是賣貨給我們的供應(yīng)商給了我們一萬裝修補貼,我們拿到錢是不是做在營業(yè)外收入?然后這個錢我們后期按照分店的業(yè)績,可能會按幾年給分店!那我其他應(yīng)付款要填一萬嗎?還是不填等例如明年要給這個分店了。我直接做在營業(yè)外支出,和營業(yè)外收入對應(yīng)?因為和貨款沒關(guān)系
請問印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個點
企業(yè)所得稅匯算清繳時,股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個點和6個點可以開在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時,是不是只有本公可以涉及到的報表才需要勾選?
老師好,剛開了個分公司,象目前還在籌劃中,還沒發(fā)生業(yè)務(wù),這個稅務(wù)什么時候申報才會被說呀
我們購買一臺固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個月的折舊對方才說開不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當(dāng)于無票購入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個體工商戶個稅多久一報?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項>進項(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項-進項) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項<進項(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進項-銷項) - 貸記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對嗎
你好老師,沒有報年報經(jīng)營異常怎么辦
例如客戶給他定指標(biāo)1年完成100萬 ,這個廠里給我們的補貼10萬 就全部給客戶 ,如何沒完成,就按照比例給客戶,例如客戶完成了80萬 ,那補給他8萬,
那你看一下,核算一下你的客戶完成了多少。給他10萬的話,你讓對方給你開10萬的發(fā)票做成本。
我們做內(nèi)賬 ,也不做分錄 ,現(xiàn)在就是客戶還沒完成,我們就收了廠里的10萬 ,我做了營業(yè)外收入 ,然后其他應(yīng)付款 我也做了 要給客戶10萬 掛著賬 ,等要退的時候再退 ,不知道對不對
根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,需要提前算出來,需要你已經(jīng)填寫了收入,你對應(yīng)的成本就得填寫
那是對的 ?就是營業(yè)外收入 10萬 其他應(yīng)付款10萬 ?一個在利潤表里體現(xiàn) 一個在資產(chǎn)負債里體現(xiàn) ?
你好你收到了十,支付出去也是十嗎 如果是的話,銀行還款,其他應(yīng)付款都應(yīng)該是增加十啊,然后利潤表里面營業(yè)收入,營業(yè)成本也同時增加十。
我們現(xiàn)在資金直接填的余額 ,那我就當(dāng)銀行收到了10萬 ,我營業(yè)外收入也寫了10萬 ,其他應(yīng)付款 我們前任寫了個預(yù)計返點負債類里 ,就是填了正數(shù)10萬 ,也就是貸方
你這種做法不對,因為收入成本在未分配利潤里面,一正數(shù)一負數(shù)正好抵扣了。
老師,你看我圖綠色的,不知道你啊能理解,資金是銀行余額,我們收到的錢在資金里了
貨幣資金這里填寫的是余額呀,你增加了10萬,在這里面加上10萬就行。
老師意思是啥 ?貨幣資金是余額 ,那是不是只要營業(yè)外收入加10萬 ,其他應(yīng)付款不用加那個預(yù)計返點 ?錯了?
你好,資產(chǎn)負債表貨幣資金和其他應(yīng)付款同時增加10萬,這個看懂了嗎?就是余額同時增加10萬,這里填寫的是余額,我能看懂,是你現(xiàn)在不理解 借貸平衡了吧
就是我應(yīng)該做 借銀行 貸其他應(yīng)付款 ,銀行是按余額填的金額 ,我只要在其他應(yīng)付款科目里加10萬 ,利潤表里的營業(yè)外收入不用加10萬 這樣對不對了 。因為我們還是要給客戶的,只是后期可能不給那么多,如果不給那么多 ,多出來的部分轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
如果是當(dāng)月廠里打給我們5萬 我們立馬當(dāng)月打給客戶 ,那我就在利潤表里體現(xiàn),對不對 ,營業(yè)外收入5萬 營業(yè)外支出5萬
不借銀行10 貸其他業(yè)務(wù)收入 借其他業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款10
要過度個業(yè)務(wù)收入 業(yè)務(wù)成本,這個就直接給了我們10萬 成本是多少 啊
成本是多少?你需要自己計算的。
這個就是裝修補貼呢
你好,我沒給你算不出來,你需要給對方多少你這個計算或者你不清楚的,你問一下你老板知道吧