同學(xué)你好,是的,理論上是這樣計(jì)算的。還要扣企業(yè)所得稅的。
我們公司是旅游行業(yè)的,就是以充值的方式充在一個(gè)平臺(tái),然后那個(gè)平臺(tái)我們訂機(jī)票,他會(huì)給我們開(kāi)票,開(kāi)的是預(yù)付款充值?,F(xiàn)在是因?yàn)橐咔榈脑颍枚嗥倍纪肆恕H缓笪覀兙拖胍獜倪@個(gè)充值卡里面把錢(qián)給取出來(lái)。但之前那個(gè)充值系統(tǒng)那部分錢(qián)的票他已經(jīng)開(kāi)給我們了。已經(jīng)入賬了。然后呢我想說(shuō)要退錢(qián)的話(huà),想讓他們給我們開(kāi)紅票吧,這樣就沖掉,但是他們說(shuō)不能開(kāi)紅票。想讓我們這邊退多少錢(qián)給他開(kāi)多少的票過(guò)去。老師你覺(jué)得這樣的處理方式行不行?就比方說(shuō)我們現(xiàn)在要需要他在賬戶(hù)上退了50萬(wàn)。那么他的意思就是說(shuō),我們必須開(kāi)一張50萬(wàn)的發(fā)票給他
我們公司是旅游行業(yè)的,就是以充值的方式充在一個(gè)平臺(tái),然后那個(gè)平臺(tái)我們訂機(jī)票,他會(huì)給我們開(kāi)票,開(kāi)的是預(yù)付款充值?,F(xiàn)在是因?yàn)橐咔榈脑颍枚嗥倍纪肆?。然后我們就想要從這個(gè)充值卡里面把錢(qián)給取出來(lái)。但之前那個(gè)充值系統(tǒng)那部分錢(qián)的票他已經(jīng)開(kāi)給我們了。已經(jīng)入賬了。然后呢我想說(shuō)要退錢(qián)的話(huà),想讓他們給我們開(kāi)紅票吧,這樣就沖掉,但是他們說(shuō)不能開(kāi)紅票。想讓我們這邊退多少錢(qián)給他開(kāi)多少的票過(guò)去。老師你覺(jué)得這樣的處理方式行不行?就比方說(shuō)我們現(xiàn)在要需要他在賬戶(hù)上退了50萬(wàn)。那么他的意思就是說(shuō),我們必須開(kāi)一張50萬(wàn)的發(fā)票給他
老師,我是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)制度,現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題,我們銷(xiāo)售貨款是1600萬(wàn),購(gòu)貨成本票是1100萬(wàn),給出去的傭金要200萬(wàn),現(xiàn)在問(wèn)題是傭金200萬(wàn)是要對(duì)方開(kāi)發(fā)票給我們才能抵扣,還是我們代收代繳個(gè)人所得稅也可以抵扣這200萬(wàn),如果拿傭金的人開(kāi)不了發(fā)票給我們,或者說(shuō)不要我們代收代繳個(gè)人所得稅,這樣我們這200萬(wàn)還能抵扣嗎?
老師,我開(kāi)票給客戶(hù)多開(kāi)了10萬(wàn),然后客戶(hù)發(fā)票拿去做賬抵扣了,錢(qián)也付給我們了,現(xiàn)在要求我私下退他私人卡10萬(wàn),私下退的話(huà)是不是10萬(wàn)/1.13=88495,但是我這個(gè)88495還涉及交了企業(yè)所得稅,是不是在88495的基礎(chǔ)上還要扣除企業(yè)所得稅
老師,去年有一個(gè)客戶(hù)1-12月總共銷(xiāo)售100萬(wàn),然后去年發(fā)票單價(jià)開(kāi)錯(cuò)了,最終開(kāi)了110萬(wàn),然后因?yàn)槊總€(gè)月單價(jià)都錯(cuò)了,涉及的發(fā)票比較多也不方便紅沖,這種情況,客戶(hù)需要我把這個(gè)10萬(wàn)私下還給他,你看一下這種情況我需要扣除哪些稅才劃算私下給他
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-20000成本是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-10000貸庫(kù)存商品-10000,這樣對(duì)嗎
老師,公司是在2024年8月成立,但是2024年12月才有收入和成本發(fā)生,請(qǐng)問(wèn)要填工商年報(bào)嗎
老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳中的納稅調(diào)整項(xiàng)目,利息支出欄,,公司的車(chē)輛固定資產(chǎn)按揭款的利息需要填在這里面嗎?
個(gè)體工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得季度報(bào)嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),如果把負(fù)數(shù)金額挪到預(yù)收賬款,會(huì)到賬資產(chǎn)負(fù)債表左右不平衡。應(yīng)該怎么調(diào)賬?
老師您好,現(xiàn)在取得24年的一些費(fèi)用發(fā)票,24年因?yàn)闆](méi)有取得所以沒(méi)做賬,現(xiàn)在做匯算清繳時(shí)是要更正24年當(dāng)期的申報(bào)表然后再做匯算清繳嗎?還是無(wú)需更正直接在匯算時(shí)填寫(xiě)呢
老師您好,請(qǐng)問(wèn)攪拌站購(gòu)買(mǎi)廢水處理系統(tǒng),這個(gè)算固定資產(chǎn)單獨(dú)設(shè)備入賬,還是制造費(fèi)用一次性入賬,或者應(yīng)該怎么入賬?(提供發(fā)票,金額有11萬(wàn)左右)?
工商年報(bào)報(bào)關(guān)信息中:年度內(nèi)是否開(kāi)展內(nèi)外部審計(jì),我們公司是沒(méi)審計(jì)的,如照實(shí)填寫(xiě)未審計(jì)會(huì)有影響嗎?還是選擇內(nèi)部審計(jì)好點(diǎn)?
老師,對(duì)方開(kāi)的普票,怎么沒(méi)有稅費(fèi)顯示的?可以用么?
老板前二年私戶(hù)借出去2萬(wàn)元,現(xiàn)人家還回來(lái)了,以一個(gè)公戶(hù)還到我公戶(hù),備注了替某某人還款,我這賬務(wù)怎么處理啊?
如果我小微企業(yè)的話(huà)就按100-200萬(wàn)的5%檔次計(jì)算,就是開(kāi)票金額10萬(wàn),私下給的話(huà)是10萬(wàn)/1.13*0.5%
同學(xué)你好,私下給的話(huà),給10萬(wàn)/1.13*95%
這樣算是把企業(yè)所得稅和增值稅給剔除了,但是還有一個(gè)問(wèn)題我在考慮,他不經(jīng)過(guò)交任何稅直接可以私下到賬10萬(wàn)/1.13*0.95,可是我要從賬上拿出來(lái)這么錢(qián)給他。我沒(méi)有任何發(fā)票進(jìn)來(lái),也不能算做備用金,只能做分紅拿出來(lái),是不是我還得考慮一下我拿出這么多錢(qián)需要繳納的分紅和個(gè)稅呢,我的考慮對(duì)嗎
同學(xué)你好,理論上你考慮的正確。
那老師,10/1.13*0.95=8.4萬(wàn),這個(gè)8.4萬(wàn)的基礎(chǔ)上我當(dāng)做分紅拿出來(lái)的話(huà)這個(gè)分紅稅和個(gè)稅具體是怎么算的,個(gè)稅按多少繳納,我們小微企業(yè)這個(gè)分紅稅怎么算的
同學(xué)你好,直接按8.4萬(wàn)元乘以20%來(lái)計(jì)算個(gè)稅就行了。
就是分紅要繳納的個(gè)稅是規(guī)定的20%,然后這個(gè)企業(yè)所得稅就是上面的5%已經(jīng)算進(jìn)去了對(duì)嗎,整個(gè)算法就是10萬(wàn)/1.13*95%*80%,老師幫我看看這樣算對(duì)了嗎
同學(xué)你好,對(duì)的,你計(jì)算正確。
老師如果小微企業(yè)賺了100萬(wàn),老板要分紅50萬(wàn)。這個(gè)到手多少,你算給我看一下
同學(xué)你好,分紅50萬(wàn)元,到手金額=50*(1-20%)=40萬(wàn)元。
就是反正先交完企業(yè)所得稅后的錢(qián)才能分紅,后面只要繳納20%的個(gè)稅了對(duì)吧
同學(xué)你好,對(duì)的,你理解正確。