你好,收支表主要做現(xiàn)金流,需要把固定資產(chǎn)的購買款寫進(jìn)去 不是寫折舊部分
老師,做內(nèi)部賬,購買的固定資產(chǎn)支付的款需要計(jì)入到當(dāng)月支出嗎?我當(dāng)月計(jì)入了,然后下個(gè)月開始每月進(jìn)行折舊,是不是計(jì)重了呢,當(dāng)月全部計(jì)入了支出,后面每月又分?jǐn)傆?jì)入
老師,公司購買房產(chǎn),分期付款的,現(xiàn)在開了部分發(fā)票給我們,我們?nèi)胭~是做固定資產(chǎn)嗎?還是等產(chǎn)證下來再做固定資產(chǎn),提折舊
老師,購買固定資產(chǎn)的分錄是 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 這個(gè)固定資產(chǎn)當(dāng)月不能全部直接抵減費(fèi)用或成本,只能進(jìn)行折舊,從每個(gè)月的折舊來抵減費(fèi)用嗎?
老師,給老板手動做的收支表,這個(gè)購買的固定資產(chǎn)寫進(jìn)去嗎?支出部分,還是寫折舊部分
老師,我們年中有出售固定資產(chǎn),那這個(gè)固定資產(chǎn)原值,累計(jì)折舊該怎么填寫呢?需要用固定資產(chǎn)原值減掉出售的資產(chǎn)嗎?累計(jì)折舊也要減掉出售的那部分嗎?
老師,我們單位(行政單位)有筆專項(xiàng)款是市級撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個(gè)項(xiàng)目是市級的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個(gè)怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個(gè)負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個(gè)正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個(gè)負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報(bào)個(gè)稅,還能在自己新成立的公司零申報(bào)個(gè)稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補(bǔ)助的600萬的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對該環(huán)保設(shè)備計(jì)提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補(bǔ)助應(yīng)于當(dāng)年計(jì)入應(yīng)納稅所得額 這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值為多少,存在遞延嗎?
計(jì)提工資時(shí),按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個(gè)人承擔(dān)部分嗎。而計(jì)提社保、公積金等時(shí),就只用計(jì)提公司承擔(dān)部分,這樣理解對嗎?
7月預(yù)開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬,導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計(jì)負(fù)600萬左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報(bào)啊?
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實(shí)現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
你好,A企業(yè)原來認(rèn)繳資本500萬,新股東B加入增資,B想占有53%的的股份,B需要增資多少萬元?
備用金呢 ? 這個(gè)收支表的 原理是什么
備用金,你說的銀行取備用金吧 需要登記現(xiàn)金的收款,和銀行的支付 原理就是收付實(shí)現(xiàn)制