同學(xué)您好,根據(jù)合同暫估入賬是做固定資產(chǎn),交房次月開始折舊,發(fā)票收齊統(tǒng)一調(diào)原值
老師,請問下,我公司購入辦公樓,已經(jīng)開票,房屋交付了,但是沒有使用。后期準備裝修了再使用。我們現(xiàn)在房屋入賬是固定資產(chǎn)次月開始折舊,裝修計入在建工程,裝修好轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn);還是計入在建工程,等后期裝修好轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)?
老師我們公司建廠房,對方開來的發(fā)票分幾次開來的,我做固定資產(chǎn)是按每一次收到的發(fā)票時間轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),還是來一張我就轉(zhuǎn)一次固定資產(chǎn),還有折舊費是等所有發(fā)票都開來了再折舊還是收到一張就開始折舊,我們收到發(fā)票的時間會拖很長時間,我就是不知道收到一張發(fā)票就結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),然后再收到了再累加,還是等收齊了再一起折舊一起轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)?
老師好,我們工程公司按揭購入固定資產(chǎn)448萬,4月份付了一部分首付款,5月簽合同辦按揭,8月份給我們開了448萬的發(fā)票。請問固定資產(chǎn)啥時候入賬開始計提折舊?需要暫估入庫再計提折舊還是直接計提折舊等8月發(fā)票開回來的時候做固定資產(chǎn)
老師您好,我們公司購買固定資產(chǎn),款項已付90,發(fā)票也開過來了,但是我們固定資產(chǎn)還沒有到貨,這個記賬憑證怎么做呢
老師好,我們在2019年通過拍賣購房一棟大樓,當年買了就做折舊入固定資產(chǎn),到2021年對方在稅局代開房產(chǎn)發(fā)票給我司,請問要紅沖之前入固定資產(chǎn)再按發(fā)票日期入賬嗎?還是把發(fā)票放到2019年做賬做附件?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
好的 謝謝老師
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