那你跟他說不還錢的話,直接給你申報個稅就可以了,以后也不用還了。
老師大概情況是這樣這幾年經(jīng)營不善,去年賬面虧了30多萬,前年賺了60多萬,大前年也是虧了10多萬。今年我們打算向信貸公司借款,因為想做新的項目,但是這里有個問題,就是B廠商一直有200萬票沒開給我們,我們預(yù)付也掛了200多萬,我們和B款項已經(jīng)結(jié)清,這些票開出來其實都是成本,這樣一攤前幾年基本都在虧。信貸公司風控那邊我們過不了,款帶不下來。 我這里大概想了2個粗暴的辦法。第一個 那沒開的200多萬票我們拒不承認,信貸公司查出來的話,我們就說B沒開票給我們,他們屬于無票收入,我們款項已清。預(yù)付賬款那我們就說是放在B那邊的貨款,這辦法我覺得風控那邊還是不會信(我不知道風控的原理)。第二個辦法,還是那200多萬票我們不承認,預(yù)付那邊叫B這個月給我們打一筆200的款項,就是暫用幾天,先把我們賬面預(yù)付沖掉。等風控查過了我們再把預(yù)付補回來,200多萬的票叫B今年分次開給我們,我們再分次確認成本。我現(xiàn)在不知道這2種辦法行不行。 (問題有點長,前面問了2次都沒寫完,其實我這里還省略了一些麻煩老師了)
老師,我想咨詢前期法人從個人轉(zhuǎn)賬到公司賬戶付款給供應(yīng)商和貨運公司,現(xiàn)在我可以直接從公司賬戶轉(zhuǎn)賬到個人嗎 2.我們在上海首單退稅按照老師要求資料清單已經(jīng)全部提交給稅務(wù)老師,但是2個多月過去了,老師一直到現(xiàn)在沒審核也沒來實地考察,回復(fù)我們的是說自己很忙沒空,說去年的還沒看,說前年的還有,問何時能來不清楚也不知道,請問碰到這種我們?nèi)绾谓鉀Q嗎?因為馬上一年了,首單退不下來其他都沒法操作,老師的意思是超過一年沒問題,無時間限制,但是也不能一直拖著
老師,我們公司原來一直由法人注資到公司,除了注冊資本外的金額,都是法人借款給公司的,然后上一個財務(wù)主管就在去年年底給老板把前幾年的借款計提了利息,然后給之前的會計說,以后歸還法人的款都是以歸還利息的名義,就這樣到今年還了一年的利息,但是當時沒考慮個人所得稅的問題,現(xiàn)在老板要求不能掛歸還利息,這一年的科目要調(diào)整為還他個人借款,今年公司經(jīng)濟困難,交不到那么多的個人稅,后面再交,現(xiàn)在我來調(diào)這個賬的話,直接去調(diào)嗎?這一年單據(jù)以及打款回執(zhí)都是標注歸還利息,我現(xiàn)在寫了一個調(diào)賬說明,讓老板簽字,想問哈老師這種情況怎么處理?
老師你好,公司一般納稅人銷售煤炭企業(yè)我們領(lǐng)導經(jīng)常在公司借款,也在向某個人借款賬數(shù)額都是在200萬左右,經(jīng)常還不回來已經(jīng)連續(xù)三年以上了,每年年底他都歸還不過來,這種情況怎么辦。已經(jīng)告訴過他從公司借款年底歸還不來按分紅處理,得需要交個稅,但是他也還不回來
老師,我們有好幾家公司,老板也很多,出納和會計都是我。年底有20萬銀行轉(zhuǎn)賬老板讓轉(zhuǎn)出去的,后來才知道業(yè)務(wù)是虛的,但是錢已經(jīng)轉(zhuǎn)了。銀行摘要分別是制片費14萬(轉(zhuǎn)給另一公司),商務(wù)接待費4.8萬(個人),商務(wù)接待費1.5萬(個人)。14萬在沒有合同的情況下做到其他應(yīng)收款還是主營業(yè)務(wù)成本?與銀行轉(zhuǎn)款摘要不一樣是否可行?另外兩筆是做到借款還是申報個稅好一點?業(yè)務(wù)虛的不要再問了,急
老師您好,公司100%控股投資成立新公司,新公司用于光伏發(fā)電,和籌集這個項目所有有關(guān)的料工費的支出,是不是應(yīng)該都用新公司付款
老師您好,1.麻煩給指導一下第三季度財報,報表中風險有需要規(guī)避的嗎?2.第3季度變動的職工薪酬第一行:填寫1-9月應(yīng)付職工薪酬貸方金額330680元;第二行填寫1-9月份應(yīng)付職工薪酬借方余額414445元嗎(因有去年的11.12工資)?3.個稅系統(tǒng)的1-9月金額是330680元。4.我們是建筑服務(wù)行業(yè),只有工資,沒有其他福利費用。這樣填合規(guī)嗎?
稅務(wù)登記最快辦理步驟方案
老師,我們老板是一家公司職員,他成立了一家小規(guī)模納稅人,給他所在公司提供服務(wù),提供了30000元的服務(wù),他所在工司只支付了他26500元,剩下的3500元是單位給老板交的五險一金,這個業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處里
營業(yè)執(zhí)照最快辦理方案步驟
房地產(chǎn)企業(yè)在預(yù)售房子時收的預(yù)收賬款計提的稅金及附加是在當期確認還是等項目完成確認收入時再確認?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
個人借款現(xiàn)在有200多萬沒還過來我按什么處理呀個稅是不是得很多錢?
你好,股息紅利20%的個稅。
是按分行處理,不按勞務(wù)報酬走是嗎?
是按分紅處理,不按勞務(wù)報酬直接繳納20%,200萬就得40萬。領(lǐng)導也不能同意。
對的,是的,那就還錢,沒有其他的方法。