您好,正在回復(fù)題目
我做內(nèi)賬,現(xiàn)在一家公司有3塊不同的業(yè)務(wù),但是銀行又是同一個(gè),我老板是跟別人合資的(合資人不在公司名下,私底下協(xié)商的),他把投資款300萬打到賬上,又借走300萬私底下去支付土地款和其他無發(fā)票的,然后又還款71.5萬到對(duì)公戶,支付費(fèi)用及其他的,合資人的錢也是私底下給他的,還有老板和合資人各出了800萬,費(fèi)用超出部分要寫到老板的借款,到時(shí)還要還 ,我賬務(wù)如何處理
老師,我是出納,現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,平常我們以現(xiàn)金賬為主,比如收到顧客的一筆貨款,打入公帳,我們是商貿(mào)公司,那這筆收入會(huì)做進(jìn)現(xiàn)金銷售再轉(zhuǎn)行,轉(zhuǎn)入公帳,現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,公司現(xiàn)在購(gòu)買產(chǎn)品需要公帳打款50萬,老板從現(xiàn)金帳轉(zhuǎn)30萬到公帳,另外20萬是以公帳名義貸款,貸款額直接到公帳上,現(xiàn)在我想請(qǐng)問:1,現(xiàn)金帳的余額是有錢可以直接扣除50萬,但實(shí)際沒這么多,所以貸款20萬,如果不貸款的情況下我可以直接現(xiàn)金庫(kù)存?50萬轉(zhuǎn)給銀行存款,但是現(xiàn)在是貸款這20萬,我應(yīng)該怎么做賬呢,老板說先從現(xiàn)金帳上直接扣除20萬,可以這樣嗎,那每個(gè)月從公帳扣除本息了怎么辦呀
老師,我是一家運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),公司是一般人,合伙制,一個(gè)老板有13部車,另一個(gè)老板有業(yè)務(wù)兼出納,她不做賬,他們合伙又投資買了9部成立運(yùn)輸公司。有一個(gè)公賬,一個(gè)私賬是兼出納的老板開了張卡專用于公司的零星開支和沒有正規(guī)發(fā)票的款項(xiàng)支付,也就是庫(kù)存現(xiàn)金,與她個(gè)人的款項(xiàng)沒有關(guān)聯(lián)?,F(xiàn)在是這種情況,有車的老板稱他的車為私車,他的私車維修了,他就轉(zhuǎn)錢7800元給出納,然后出納走公賬付給汽車修理部。先做借庫(kù)存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付。 然后是做借管理費(fèi)用還是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢? 貸是銀行存款?
老板注冊(cè)了一家新公司留存?zhèn)溆?,我們老公司是機(jī)加工制造業(yè),他想著萬一老公司被人起訴凍結(jié)了銀行,就用新公司接業(yè)務(wù)。上次以老公司名義在銀行經(jīng)營(yíng)貸80萬,支付了一個(gè)月工資,剩余的要求只能支付貨款,對(duì)方得給我們開出發(fā)票,發(fā)票要拍照給銀行,老板想把錢套出來,就用新公司給老公司開55萬專票,貸款銀行把剩余的錢劃到了新公司,我們?cè)侔彦X轉(zhuǎn)到老板一個(gè)朋友公司然后套出來。前幾天接到稅務(wù)局電話,說他們系統(tǒng)藍(lán)色預(yù)警,我們這新公司開了55萬發(fā)票,怎么進(jìn)項(xiàng)就一點(diǎn)點(diǎn),我就找個(gè)理由 說進(jìn)項(xiàng)還有發(fā)票沒來?,F(xiàn)在怎么辦啊,這一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)還不是針對(duì)前面開的銷項(xiàng),是老公司接的業(yè)務(wù),要采購(gòu)材料,老板用新公司跟其他供應(yīng)商簽合同,說人家開給新公司,我們?cè)儆眯鹿鹃_票給老公司
老師,我們有好幾家公司,老板也很多,出納和會(huì)計(jì)都是我。年底有20萬銀行轉(zhuǎn)賬老板讓轉(zhuǎn)出去的,后來才知道業(yè)務(wù)是虛的,但是錢已經(jīng)轉(zhuǎn)了。銀行摘要分別是制片費(fèi)14萬(轉(zhuǎn)給另一公司),商務(wù)接待費(fèi)4.8萬(個(gè)人),商務(wù)接待費(fèi)1.5萬(個(gè)人)。14萬在沒有合同的情況下做到其他應(yīng)收款還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?與銀行轉(zhuǎn)款摘要不一樣是否可行?另外兩筆是做到借款還是申報(bào)個(gè)稅好一點(diǎn)?業(yè)務(wù)虛的不要再問了,急
奧老師,你的意思就是做支出的時(shí)候再摘要欄寫清楚是無票支出,這樣攤銷長(zhǎng)期費(fèi)用調(diào)增的時(shí)候查明細(xì)賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個(gè)其他就可以是吧
這個(gè)無票支出的裝修費(fèi)攤銷,匯算的時(shí)候再那個(gè)表調(diào)增,也是那個(gè)其他調(diào)增嗎
老師,比如裝修費(fèi),10000有票,5000沒票,然后按10個(gè)月攤銷,每月攤銷1500記賬的時(shí)候都計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這樣我匯算的時(shí)候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
老師裝修費(fèi)攤銷是攤?cè)氤杀具€是費(fèi)用
老師你好,請(qǐng)問,物業(yè)公司的停車費(fèi)收入要給業(yè)主委員會(huì)分一部分,比如1萬元停車費(fèi)收入,5000元給業(yè)主委員會(huì),業(yè)主委員會(huì)的錢,記入其他應(yīng)付款科目嗎?
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計(jì)入其他應(yīng)付款嗎
老師你好,我公司是家服裝生產(chǎn)企業(yè),因市場(chǎng)變化,賬上的存貨有1000多萬,根據(jù)市場(chǎng)變化存貨已計(jì)提了跌價(jià)準(zhǔn)備,今年實(shí)際發(fā)生跌價(jià)300萬,已結(jié)轉(zhuǎn)了,所得稅稅前扣除的需要注意哪些涉稅稅務(wù),需要備查哪些資料
老師好,24年匯算清繳才發(fā)現(xiàn),之前的累計(jì)折舊的計(jì)提表一直錯(cuò)誤,我按正確的數(shù)據(jù)做了一遍,凈值付3萬,等于是多提了3萬,24年我可以按正確的數(shù)據(jù)填寫所得稅年報(bào)A105080嗎?另外公司賬多提的3萬要怎么做賬?小企業(yè)可以直接做一張,不通過以前年度損益調(diào)整,可以嗎? 借:管理費(fèi)用-折舊 -3w 貸:累計(jì)折舊 -3w
您好老師我們?cè)趺催x這個(gè)
您好,那您不是虛開發(fā)票?
沒合同補(bǔ)充合同,看與您企業(yè)哪些業(yè)務(wù)匹配?
轉(zhuǎn)給企業(yè)的這14萬也是我在做的公司,合同可以補(bǔ)充。然后這2筆轉(zhuǎn)給個(gè)人的非公司股東和員工,公司就一個(gè)法人0報(bào)。
那您可以零申報(bào)個(gè)人所得稅,根據(jù)業(yè)務(wù)做賬
老師,麻煩看下我的這兩個(gè)問題再給我解答一下哦
那就補(bǔ)充合同,看合同具體業(yè)務(wù),采購(gòu)方再考慮做哪個(gè)科目
還有2筆個(gè)人的款,老師看一下我的問題
那就掛其他應(yīng)收款科目