同學(xué)你好 轉(zhuǎn)出的填寫附表二轉(zhuǎn)出欄
老師,我們有一筆進項稅勾選了,但是客戶說要做進項轉(zhuǎn)出,增值稅主表14欄進項轉(zhuǎn)出了,但是出口退稅 免抵退稅申報匯總表25欄就會有差異,怎么辦?107.29元,應(yīng)該怎么填,
老師,認(rèn)證系統(tǒng)里的不抵扣勾選是什么意思?如果在系統(tǒng)里勾選不抵扣的話,直接按照普通發(fā)票入成本而不需要進項轉(zhuǎn)出嗎?如果勾選了專票抵扣,會計上做了進項再轉(zhuǎn)出,是不是要在附表二里填寫進項稅額轉(zhuǎn)出?
老師,這個月我們有3筆專票需要進項稅額轉(zhuǎn)出,是不是就是在ETax中增值稅申報表附表二填列進項轉(zhuǎn)出稅額就可以了?不用在 增值稅綜合平臺勾選進項轉(zhuǎn)出的發(fā)票?我登錄增值稅綜合服務(wù)平臺,沒有發(fā)票哪里可以勾選進項轉(zhuǎn)出的發(fā)票,是不是不用勾選?
上月已認(rèn)證留抵的進項稅額做入申報表二23b欄進項稅額轉(zhuǎn)出,這個月如何將留抵的23b欄進項稅額轉(zhuǎn)出到當(dāng)期抵扣進項稅額里,填入主表的哪一欄?上月進項抵扣額是10494.8,實際抵扣額8330.8元,2164元做入進項稅額轉(zhuǎn)出里,在這個月主表里沒有顯示留抵的2164元,只顯示在本年累計14欄里,那我這個月報稅時如何將這未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一項?
老師,請教您一下,公司中秋節(jié)購買的月餅,用于發(fā)放給員工,開的專票,是不能抵扣的。這個專票,怎么處理比較好呢?1,是先在發(fā)票平臺勾選認(rèn)證,然后在稅務(wù)申報表里填進項轉(zhuǎn)出。做賬就直接進管理費。2,是直接在發(fā)票勾選平臺里,選擇勾選不認(rèn)證抵扣。稅務(wù)申報表里不用填進項轉(zhuǎn)出,做賬也是管里費用。
返利沖減貨款,做借應(yīng)付賬款貸其他業(yè)務(wù)收入返利收入可以嗎,內(nèi)賬
企業(yè)申報 這個有風(fēng)險嗎?怎么處理
老師,應(yīng)地方稅局要求,在二季度我公司預(yù)估收入,按此收入申報并預(yù)繳了增值稅,當(dāng)時財報稅會是1??致的,后來在七月份將上個月所有預(yù)估的收入和成本等都反向做了賬務(wù)處理,同時按當(dāng)期真實發(fā)生的收入做賬務(wù)處理;而稅務(wù)系統(tǒng)申報我在789三個月按當(dāng)老師收入做未開票收入紅沖,現(xiàn)在到三季度了,我的財報季報該如何申報呢
老師,我是一般納稅人,按這個發(fā)票,分錄稅額是這樣計算嗎 借:原材料27853.21 應(yīng)交稅費 2506.79 貸:銀行存款 30360
老師,我們公司是以租代購的形式銷售汽車,今年有去年賣出去的車(實際買家已使用,每月還貸,但是還沒有過戶)現(xiàn)在對方還不起貸款了,讓我們處理掉來抵車價。汽車又第三方二手車交易市場代為出售,我們需要申報無票收入,請問這個賬務(wù)怎么處理,稅怎么報可以勾選進項抵扣嗎
填寫季度還是年度累計數(shù)據(jù)
純貿(mào)易公司,報關(guān)產(chǎn)生的國內(nèi)運輸費專票,進項可以抵扣嗎
老師,預(yù)付賬款,還沒有收到發(fā)票(假設(shè)是固定資產(chǎn)) 預(yù)付后第二個月還未收到發(fā)票,可以做固定資產(chǎn)攤銷嗎?
辭退福利 有申報個稅,那季度報企業(yè)所得稅的時候 那個辭退福利 ,要合計在已計提成本工資這里?
老師,平臺上傳發(fā)票有一鍵上次的那種嗎,一張一張上傳太耗時了