你好是預(yù)交了20,000嗎?所屬期一月份。
老師,我建筑企業(yè)有預(yù)繳增值稅,附加稅,比如當(dāng)月應(yīng)交增值稅10萬,進(jìn)項(xiàng)2萬,預(yù)繳3萬,本月要交5萬,附加稅是按照5萬生城建,教育,地方,這個時候我預(yù)繳的附件稅可以放這里面抵扣嘛
建筑行業(yè),一般納稅人在異地預(yù)繳稅款,其中企業(yè)所得稅預(yù)繳了1萬多,報(bào)季報(bào)時除了在企業(yè)填報(bào)A200000第14特定業(yè)務(wù)預(yù)繳(征)所得說額1萬多,1、在增值稅報(bào)表中要填寫嗎?如果要要怎么填?2、做匯算清繳時,這個預(yù)繳企業(yè)所得稅需要填寫嗎?如果要要怎么填?
老師,我們上月預(yù)繳外經(jīng)證稅款有增值稅7339.45元,城建稅教育費(fèi)附加稅合計(jì)880.73元,企業(yè)所得稅733.94元,個稅3669.72元,1.但是我7月份都沒有入賬,只是在申報(bào)所得稅、增值稅申報(bào)時把預(yù)繳稅款填進(jìn)去了沒有做憑證啊!這個月補(bǔ)做憑證可以嗎?2.上個月因?yàn)槲抑坝辛舻侄惪钏晕以鲋刀惿掀跊]有抵減預(yù)繳,如果這個月想把預(yù)交的抵減了我是不是這個月進(jìn)項(xiàng)就少勾選些把預(yù)繳稅款部分預(yù)留出來?3.比如我這個月增值稅為0了或者有留抵了,那我之前的預(yù)繳附加稅怎么辦老師?請指教問題比較都啊!謝謝
老師,我們上個月開了100萬含稅小規(guī)模建筑服務(wù)發(fā)票,外管證需要預(yù)繳申報(bào),有沒有申報(bào)流程,還有預(yù)繳為什么只有企業(yè)所得稅和印花稅,還有環(huán)境保護(hù)稅,不需要預(yù)繳增值稅嗎
有個問題咨詢您一下,我是建筑企業(yè),易地有預(yù)繳稅費(fèi),請問下易地預(yù)繳的附加稅在注冊地納稅申報(bào)時可不可以抵扣呢 ?比如說我本月銷項(xiàng)稅金5萬,進(jìn)項(xiàng)2萬,易地預(yù)繳增值稅1萬,附加稅0.5萬,那我本月應(yīng)繳納的增值稅是不是5-2-1=2萬呢,附加稅是交2萬的12%,還是交2萬的12%在扣除0.5萬呢
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)偅约皬氖裁磿r候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報(bào)個稅?
老師,請問每個月如何申報(bào)個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
哪這個月做一月份賬這個月如何填增值稅申報(bào)表嗎?在那個反可以反應(yīng)出我上月已預(yù)繳的2萬,還有需要做預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?在哪預(yù)交
附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額 主表28
跨省的需要預(yù)繳所得稅 也是電子稅務(wù)局
但電子稅務(wù)局上沒顯示出企業(yè)所得稅申報(bào)表呀
稅費(fèi)申報(bào)及繳納 其他申報(bào)里面自己找