增值稅也是要預(yù)交的呀,說(shuō)你每個(gè)月沒(méi)超過(guò)15萬(wàn)的話,可以不用
老師,你好。我想問(wèn)一下,就是我去異地,因?yàn)槲沂切∫?guī)模的嘛,然后我去異地預(yù)繳稅款,然后增值稅是沒(méi)到30萬(wàn)就不用交。然后我只預(yù)繳了企業(yè)所得稅,個(gè)稅和印花稅,然后我這個(gè)月我也是開(kāi)了發(fā)票給對(duì)方。那我下個(gè)月的話,我申報(bào)的話是要申報(bào)什么稅呢?我增值稅要申報(bào)是嗎,那我要是我沒(méi)有交增值稅,因?yàn)槲翌A(yù)繳的話增值稅是零,那我下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候。我是按發(fā)票上面來(lái)申報(bào)嗎?
老師,我們上個(gè)月開(kāi)了100萬(wàn)含稅小規(guī)模建筑服務(wù)發(fā)票,外管證需要預(yù)繳申報(bào),有沒(méi)有申報(bào)流程,還有預(yù)繳為什么只有企業(yè)所得稅和印花稅,還有環(huán)境保護(hù)稅,不需要預(yù)繳增值稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)工程企業(yè)在外地需要預(yù)繳個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)在外地的時(shí)候稅務(wù)局沒(méi)有要我們預(yù)繳個(gè)人所得稅的,回本地還需要繳納嗎?本地是按照正常的工資薪金申報(bào),代扣代繳的,外地預(yù)繳按照開(kāi)票總金額還是不含稅金額的多少預(yù)繳?。?/p>
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人在外地開(kāi)展建筑服務(wù),開(kāi)具外經(jīng)證,整個(gè)季度只是11月開(kāi)了一張建筑服務(wù)類發(fā)票,而且是普票,金額是1個(gè)點(diǎn)的含稅價(jià)15萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)需要在異地預(yù)繳增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
可是我進(jìn)跨區(qū)域預(yù)繳申報(bào)里面就沒(méi)有增值稅啊
那沒(méi)有你就不用交啊,你只是有的交就行了,這個(gè)每個(gè)地區(qū)他有區(qū)別。