同學(xué)你好 對的 是這樣做的
這個月如果有50萬的無票收入,然后也準(zhǔn)備繳納稅款,到明年1月份開了20萬的發(fā)票,這個發(fā)票可以沖減之前那個50萬的一部分嗎?重新做比收入,那這個20萬的收入屬于12月份的,還是一月份的?如果在4月份開了一張30萬的發(fā)票,可以在四月份沖減這30萬嗎?這個50萬的未開票收入,可以明年分期到票沖減嗎,因為不一定明年一下子開到50萬
老師,我有一個12月份開的發(fā)票開重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當(dāng)月作廢了,準(zhǔn)備在1月份作廢,因為年底了,我能在12月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發(fā)票嗎?因為我沖的是12月份業(yè)務(wù),我能在12月份的賬上沖這個收入,然后1月沖發(fā)票嗎?
老師您好:公司12月份銷售,款已收票已開,但未發(fā)貨,1月份發(fā)的貨 ,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制12月份如果確認收入,那成本無法結(jié)轉(zhuǎn)啊 是先暫估一個成本然后1月份發(fā)貨再沖,是這么操作嗎老師
12月份收取了12月份的物業(yè)費,未給業(yè)戶開出發(fā)票,那么12月份做無票收入,然后1月份再沖回再按照發(fā)票入賬是嗎?這個牽扯到跨年了,也可以這樣做是嗎?
老師,11月份我們開了一張電子專票,已經(jīng)申報收入了,現(xiàn)在12月份,客戶說要把這張票沖紅,1月份再重新按另一個公司名稱來開,那我們能1月份再沖紅,然后1月份再開正確的發(fā)票嗎?這樣一正一負不用做賬務(wù)調(diào)整了?這樣可以嗎?
小企業(yè)準(zhǔn)則今年沖減去年成本要重新結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么寫分錄?去年成本是借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,今年沖減和重新結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
老師,比較棘手的問題 某大廠要干個活,負責(zé)這個事的人呢把這個活給我們公司了 那個大廠要打款40萬,但是負責(zé)這個事的人和我們說的是20萬,如果我們接這個活,就得看看怎么把20萬給到他(還不能是轉(zhuǎn)賬,) 我也想過給現(xiàn)金,但是金額有點大,發(fā)票也沒那么多啊,不知道該怎么操作這個賬,請教
流動資金應(yīng)該看什么表 怎么看?
老師,匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,工資薪金支出賬載金額,實際金額兩個金額必須一致嗎?我填的賬載金額45萬,實際金額42萬,稅收金額45萬。
建筑勞務(wù)分包要交環(huán)保稅嗎
高新企業(yè)賬務(wù)處理中,研發(fā)部門的房租費用算研發(fā)費用中的直接投入還是其他費用?百度2種說法都有,準(zhǔn)確是哪種?有對應(yīng)條款嗎
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),收到24年2月居民統(tǒng)籌預(yù)算會計怎么入賬
第四季度報表和年報不一樣可能通過系統(tǒng)
一般納稅人中沒有勾選過的進項票怎么賬務(wù)處理
老師,你好,我想問一下晚交稅款產(chǎn)生的滯納金應(yīng)該怎么做賬?
那么12月份收的金額,有的業(yè)戶要專票就是3個點,有的業(yè)戶是普票就是免稅,是不是我做無票收入時候得把這個稅點給拆分開?
而且如果我按照這個給拆分了做了無票收入,那么1月份開票,小規(guī)模稅點又改了,這該怎么辦?
紅沖無票收入再按照最新的稅率開票
那么這樣上一年度的收入金額不就不對了嘛,影響企業(yè)所得稅的金額,該怎么辦?還有12月份的賬我如果按照專票給拆分成3個點,但實際未開票,那么申報增值稅的時候第2,第3欄和12欄次該如何填寫?
同學(xué)你好 按照對應(yīng)的發(fā)票填寫