納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額
老師,往年的成本錯誤用以前年度損益調整這個科目了,那匯算清繳需要調整嗎?
21年的多計提了工資,在22年用了以前年度損益調整科目。請問這個以前年度損益調整這個科目的所得稅金額要在匯算清繳那個表格填列。
老師,請問在匯算清繳后發(fā)現(xiàn)前面有錯,用了一以前年度損益調整科目,需要對所得稅匯算清繳表調整嗎?
老師 成本調增了18萬 用了以前年度損益調整科目 匯算清繳的時候 這個科目的余額要怎么填啊?需要再匯算清繳報表上面提現(xiàn)嗎?
老師,請問2023年匯算2022年度清繳時業(yè)務招待費納稅調增了40000,2023年做了補繳企業(yè)所得稅用了以前年度損益調整科目,2024年匯算2023年的清繳時我需不需要調整報表呢?
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調,每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結轉成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
財務報表里面不用體現(xiàn)。
好的 明白了 像我們這種增加成本的 稅務局會不會關注啊?
好,增加成本它是有發(fā)票的嗎?那需要在稅收金額里面填寫啊,實際業(yè)務的沒有問題。
是之前材料庫存不對 之后調整的 關乎幾年的庫存了
之前是少結轉了成本的,沒有問題可以啊。
都是有發(fā)票的 只是前幾年庫存一直不對 也沒有人弄 之后老板讓整理的庫存 實際上已經(jīng)出庫了 但是賬上還有 金額18萬呢
實際業(yè)務有發(fā)票的沒有關系。
在納稅調整的哪一欄填列呢?
有出庫18萬 入庫1.7萬 我直接填余額就可以了吧
30行 其他稅收金額 是
好的 謝謝老師
不用客氣 工作愉快