你好,其實(shí)兩種方法都可以 做在應(yīng)付職工薪酬里,以后會(huì)便于統(tǒng)計(jì)支付的社保費(fèi)及工資合計(jì)數(shù) 所以建議把個(gè)人部分做到工資,公司部分做到費(fèi)用,通過應(yīng)付職工薪酬核算

老師麻煩幫忙看一下這個(gè)賬務(wù)處理 2022年11月計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用45147.27 貸:應(yīng)付職工薪酬45147.27 計(jì)提11月代扣社保公積金借:應(yīng)付職工薪酬4099.09 貸:其他應(yīng)付款/代扣社保費(fèi)3096.25 其他應(yīng)付款/代扣公積金540 應(yīng)交稅金/個(gè)人所得稅462.84 實(shí)際發(fā)放工資時(shí)發(fā)現(xiàn)有個(gè)人多扣了21元個(gè)稅,想著在12月給補(bǔ)發(fā)回來 12月工資年底工資表又給錯(cuò)了,多加入一個(gè)不該加入的人員工資, 12月計(jì)提工資時(shí) 借:管理費(fèi)用/工資42820貸:應(yīng)付職工薪酬42820 計(jì)提12月代扣社保公積金借:應(yīng)付職工薪酬/工資4063.86 貸:其他應(yīng)付款/代扣社保3096.25 其他應(yīng)付款/代扣公積金 540 應(yīng)交稅費(fèi)/個(gè)人所得稅 427.61 12月做錯(cuò)賬個(gè)稅427.61元,實(shí)際個(gè)稅442.61元 2023年發(fā)放工資時(shí)怎么都找不平, 訴求想把去年的12月份計(jì)提重回,重新做正確的分錄,12月份有筆工資485元在2月份發(fā)放的。
本來公司要做股東變更,這個(gè)月已經(jīng)幫新股東公積金增員了,也扣款了720,但是現(xiàn)在又談崩了,做了減員,那這個(gè)720怎么處理呢,老板說算了,不要對(duì)方退錢了,那我賬務(wù)上怎么處理啊,還需要做在應(yīng)付職工薪酬嗎?這種情況實(shí)際沒有工資,也不好去個(gè)稅申報(bào)。 是不是直接做管理費(fèi)用-其他里,不走應(yīng)付職工薪酬,匯算的時(shí)候直接調(diào)增?
5月新注冊(cè)的小規(guī)模公司,當(dāng)月5.24就只扣了公積金,做了借:應(yīng)付職工薪酬-公積金單位, 其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人 貸:銀行存款 5.31號(hào),計(jì)提,借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資, 應(yīng)付職工薪酬-社保-單位, 應(yīng)付職工薪酬-公積金-單位 這樣做分錄對(duì)嗎?我這個(gè)分錄里計(jì)提的公積金應(yīng)該算是6月份的公積金嗎?5月份的公積金計(jì)提是否需要寫在5.24號(hào)公積金扣款之前呢?5月12號(hào)剛下來的營(yíng)業(yè)執(zhí)照
5月新注冊(cè)的小規(guī)模公司,當(dāng)月5.24就只扣了公積金,做了借:應(yīng)付職工薪酬-公積金單位, 其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人 貸:銀行存款 5.31號(hào),計(jì)提,借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資, 應(yīng)付職工薪酬-社保-單位, 應(yīng)付職工薪酬-公積金-單位 這樣做分錄對(duì)嗎?我這個(gè)分錄里計(jì)提的公積金應(yīng)該算是6月份的公積金嗎?5月份的公積金計(jì)提是否需要寫在5.24號(hào)公積金扣款之前呢?5月12號(hào)剛下來的營(yíng)業(yè)執(zhí)照
有個(gè)經(jīng)理12月份實(shí)際離職了,但是1月份忘記減員,多交了社保公積金,領(lǐng)導(dǎo)說不用他退了,那我賬上怎么做啊, 還需要通過應(yīng)付職工薪酬-社保公積金來做嗎? 還是直接做在管理費(fèi)用-其他里,不走應(yīng)付職工薪酬?
企業(yè)每月對(duì)職工應(yīng)發(fā)未發(fā)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅工資薪金所得嗎
關(guān)于報(bào)表往來款編制,圖1打勾的是基礎(chǔ)資料,圖2鉛筆是我自己編制的數(shù)字,對(duì)嗎?看不懂書上的編制方法。
轉(zhuǎn)給法人的報(bào)銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問題
這個(gè)月能開上個(gè)月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務(wù),也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個(gè)人都生產(chǎn)的。
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營(yíng)所得稅是?
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,交經(jīng)營(yíng)所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無票收入,指的是對(duì)公的還是什么
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?


個(gè)人部分做在工資里,那是不是還得申報(bào)個(gè)稅???個(gè)人部分直接做管理費(fèi)用-其他可以嗎?
你好,要申報(bào)個(gè)稅。 做到管理費(fèi)用-其他,如果按照勞務(wù)費(fèi)還需要代開發(fā)票,不如按照工資方便些