你好,二十五行的這個(gè)數(shù)據(jù)是它自動(dòng)出來(lái)的,是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款,如果你是正常交稅,30欄和他填寫(xiě)一樣的就可以的。從二十五行里面看不出你是否欠稅。

請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表中會(huì)有欠繳稅額是什么意思
老師,您好。請(qǐng)問(wèn)抵繳欠稅是什么意思呢?我們申報(bào)增值稅時(shí)有一個(gè)款沒(méi)有扣到,在電子稅務(wù)局里查已繳稅金里有查到已繳了,顯示抵繳欠稅??墒俏覀冎皼](méi)有多交的稅款呢。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是什么來(lái)的呢?上個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)也是有一個(gè)款顯示抵繳欠稅的
老師 增值稅申報(bào)表里面這個(gè)表是什么意思呀
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)表主表里面為什么期初末未繳稅額有數(shù)字,公司沒(méi)有欠稅的
老師 請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表25號(hào)的是什么意思 我前面沒(méi)有欠稅呀
公司收到銀行結(jié)匯的金額怎么做賬 ? 研發(fā)費(fèi)用的占比是收入的多少?
抖音商家支付給我的保證金入什么科目
公司有兼職人員,只買(mǎi)社保,不發(fā)工資,會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,找人帶辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公司合伙人也沒(méi)實(shí)際出這個(gè)注冊(cè)資金,現(xiàn)在公司章程上這樣體現(xiàn)注冊(cè)資金,時(shí)間怎么是2030年,假如分別股東a和b,請(qǐng)問(wèn)怎么會(huì)計(jì)處理?這個(gè)200萬(wàn)是倆個(gè)股東必須給財(cái)務(wù)的貨幣資金而非其他投資對(duì)吧?賬務(wù)處理是借-現(xiàn)金或銀存200萬(wàn), 貸實(shí)收資本-股本200萬(wàn),對(duì)嗎?不理解的是為什營(yíng)業(yè)執(zhí)照上是2030年?是可以分期至2030年必須出資完畢嗎?求老師答復(fù),謝謝
股權(quán)0元轉(zhuǎn)讓需要繳納印花稅嗎
請(qǐng)問(wèn)一下老師就是收到一張票200多的維修費(fèi)相當(dāng)于是工地上的無(wú)人機(jī)的維修費(fèi)可以做成辦公費(fèi)用嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào),第一列填1-9月應(yīng)付職工薪酬一級(jí)科目余額嗎?二列是填實(shí)際發(fā)放工資金額嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè):現(xiàn)金交易,沒(méi)有開(kāi)出發(fā)票,3季度實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售9000.購(gòu)材料7400\'均沒(méi)開(kāi)票,材料,收貨只有送貨單,然后我這成本這7400能夠在利潤(rùn)表里扣減成本欄金額嗎?即9000-7400=1600利潤(rùn)
老師,A老板那塊地沒(méi)有證,當(dāng)時(shí)搭廠房就是購(gòu)買(mǎi)鐵皮,雇工人搭的,有注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照一般納稅人生產(chǎn)加工,現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)不善,營(yíng)業(yè)執(zhí)照法人轉(zhuǎn)給B老板,租給B老板,B老板是法人。A老板也沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,也不是法人,A老板也要做賬?若A老板營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè),這種情況賬務(wù)如何處理?
這里寫(xiě)的沒(méi)有申報(bào)的,8月份個(gè)人所得就是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得嗎?然后個(gè)人薪金就是個(gè)人工資,在個(gè)人扣繳系統(tǒng)里面,沒(méi)有扣繳到的意思嗎?


不知道怎么填
30欄和25欄填寫(xiě)一樣的一模一樣的數(shù)字。
以前一直都交了 為啥25欄還會(huì)這樣顯示
你好,就是這么規(guī)定的呀,系統(tǒng)自動(dòng)的也修改不了。
可以手動(dòng)填了 對(duì)吧
30行可以手動(dòng)填寫(xiě)的呀。
之前更正申報(bào)有多交 已經(jīng)申請(qǐng)了抵稅 填哪里呢?
好,應(yīng)補(bǔ)稅款,你看下出現(xiàn)了負(fù)數(shù)嗎?如果沒(méi)有的話,多交的你看一下在留底里面吧。
沒(méi)有這個(gè)
你好,這兩個(gè)都沒(méi)有嗎?