你好,沖回時(shí)按照暫估的金額做紅字 再按照發(fā)票的額金額做一遍
倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)(暫估入庫(kù)) 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 收到發(fā)票(整筆沖銷(xiāo)原暫估人庫(kù)憑證,未收到部分再重新暫估人庫(kù)) 分錄怎么做?
老師,公司已經(jīng)預(yù)付過(guò)貨款的原材料,付款時(shí)賬務(wù)處理:借:預(yù)付賬款-供應(yīng)商 貸:銀行存款,到月末結(jié)賬時(shí)發(fā)票也沒(méi)有回來(lái),要做暫估入庫(kù)賬務(wù)處理,借:暫估入庫(kù)-原材料 貸:暫估款-供應(yīng)商,可以嗎?等下月發(fā)票回來(lái)時(shí),沖暫估入庫(kù),然后再做原材料入庫(kù),以上賬務(wù)處理正確嗎?
老師 請(qǐng)教一下,我收到原材料暫估入庫(kù)加入 借 原材料 10萬(wàn) 貸 應(yīng)付賬款 10萬(wàn),然后也有結(jié)轉(zhuǎn)成本 就是 借 庫(kù)存商品 貸 原材料 ,我現(xiàn)在收到發(fā)票了,我應(yīng)該怎么去沖回呢
企業(yè)購(gòu)買(mǎi)貨物,驗(yàn)收入庫(kù)但尚未收到發(fā)票時(shí),應(yīng)暫估入庫(kù): 借:庫(kù)存商品(或原材料等科目) 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 企業(yè)取得對(duì)應(yīng)發(fā)票后沖減暫估時(shí): 借:庫(kù)存商品(或原材料等科目)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款(紅字) 企業(yè)按照發(fā)票內(nèi)容進(jìn)行入賬時(shí): 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款——公司名稱(chēng) 最后一步庫(kù)存商品這里是按照發(fā)票是的數(shù)字編制嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)原材料發(fā)票未收到,暫估入庫(kù)時(shí)分錄是借,原材料(庫(kù)存商品),貸,應(yīng)付賬款。那么次月收到發(fā)票時(shí),應(yīng)該怎么沖回,沖回有重新按照發(fā)票入庫(kù)嗎?怎么做分錄的?
經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢(qián)一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤(rùn)表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得走個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶(hù)的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣(mài),有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷(xiāo)售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話(huà)需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)只有銷(xiāo)項(xiàng),也沒(méi)有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒(méi)有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
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