你好,如果對(duì)購(gòu)買方來說,價(jià)稅合計(jì)開出來比較劃算, 一般按不稅點(diǎn)的
你好 請(qǐng)問我們供應(yīng)商開票加10個(gè)點(diǎn) 那是按照加點(diǎn)后作為不含稅金額開票嗎 比如我未稅10塊錢 開票加10個(gè)點(diǎn) 那開票的不含稅金額就是11塊嗎 加上13個(gè)點(diǎn)稅金1.43就是總金額是12.43元?
老師,我們公司有加工件,按照?qǐng)D紙外加工的,但是發(fā)票人家都是開的加工件,一個(gè)總得金額,入庫(kù)也按照發(fā)票加工件總金額入嗎
老師,申報(bào)的印花稅,是不是按照銷項(xiàng)加進(jìn)項(xiàng)的含稅金額申報(bào)
老師我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額,按照加點(diǎn)開出。一般是按照未稅金額加,還是按照含稅金額加點(diǎn)?
印花稅的征收,是按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不含稅金額跟銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額,一起總計(jì)相加金額,作為印花稅,計(jì)提依據(jù)嗎?
老師 我想咨詢一下 一個(gè)公司 都交社保 然后其中一個(gè)人 沒到退休年齡 一直交靈活就業(yè) 不想交公司社保 這種情況允許嗎?
我好像之前都是變更好地址,銀行讓更新一下,就沒管電子稅務(wù)局那邊了[捂臉]沒關(guān)系吧? (就是更新后還是同一家銀行,同一個(gè)分行,我就沒管哦)
老師,實(shí)際開票192991.1元,支付工程款187201.37元(這個(gè)工程已經(jīng)干完了),中間扣除了5789.73元質(zhì)保金,這個(gè)分錄咋寫?
你好,老師,你向應(yīng)付職工薪酬這里面的給工人發(fā)的這個(gè)績(jī)效工資還有獎(jiǎng)金這種有沒有就說超過什么一定比例就需要另外交稅的
那如果開票只開6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi),不體現(xiàn)牛奶。那么怎么處理
你好,老師,我現(xiàn)在想補(bǔ)發(fā)二二年的工資,但是之前在帳上沒有計(jì)提工資,現(xiàn)在想補(bǔ)發(fā)以往的工資,我現(xiàn)在如果計(jì)提這個(gè)工資的話能算到這個(gè)費(fèi)用里面嗎?這樣做可以嗎老師?
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21題,甲方由于貨車發(fā)生事故,這個(gè)不是屬于相當(dāng)于不可抗力嗎,他也不想發(fā)生事故啊,那如果是這樣的話,不是選D嗎?22題,A選項(xiàng),背書的時(shí)候用了粘單,只要是用了粘單的,他們?cè)诮唤犹幒推睋?jù)上是都蓋章了啊,我以前經(jīng)常干這事,承兌匯票貼上粘單,在連接處蓋,在后面還蓋啊
公司有出租門店,收租金是借應(yīng)收賬款嗎
外購(gòu)貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷售確認(rèn)收入繳納增值稅嗎
老師,我有點(diǎn)愚鈍,每太明白。麻煩再解答一下。
老師我們有時(shí)候是按照價(jià)稅合計(jì)加的點(diǎn),比如150萬+2個(gè)點(diǎn)?
你是購(gòu)買方,對(duì)方開得越多,你抵扣的越多
我之前是購(gòu)買方,現(xiàn)在我是銷售方,要對(duì)外開?
對(duì)外開的話,不包含或者雙方是自己約定
那我按照含稅的價(jià)格加。也是可以的。
按照不含稅價(jià)格加的話,我就會(huì)多交稅是吧?
對(duì)的是的,是這么做的
老師我現(xiàn)在理解的對(duì)了吧?
你好對(duì)的,是的,正確的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快