你好。要計(jì)算出來單價(jià)和數(shù)量的。需要有入庫單價(jià)的,然后總的入庫金額是總的金額。
老師請問下,我們拿出去委外加工的件加工廢了,對方同意按購買價(jià)賠償部件款,我們要給開發(fā)票,這種情況賬務(wù)如何處理呢,是按照銷售收入來做嗎?
老師,比如我們?nèi)ツ暄邪l(fā)了一臺設(shè)備A,今年再售出設(shè)備A 是不是應(yīng)該算作高新技術(shù)產(chǎn)品收入?A的相關(guān)備件算嗎?如果這個(gè)備件有些外協(xié),有些雖然外協(xié)加工但是按照我們的圖紙要求來做,可以算嗎
老師,我們是一家小型制造業(yè)公司,買的原來入庫,我們這總是賬實(shí)不符,主要有以下幾點(diǎn)情況:1,開票明細(xì)和實(shí)際到的東西不一樣,比如買的4×0.75電線,開票可能開的是4×0.5的電線。2,賒銷貨期特別長,有可能七八個(gè)月,比如我們買的A原材料,當(dāng)月買進(jìn),當(dāng)月就出了,但是我們買A的時(shí)候,沒付款,對方也沒開票,有可能是等買的貨多了,半年后在開票付款了,這導(dǎo)致我財(cái)務(wù)無法入賬,出庫。3,加工廠做的加工件,加工廠只開加工費(fèi),我的加工件沒有辦法入賬,加工件也沒辦法出庫。4,買的成套的件,小件有可能有30個(gè)小品種,但是發(fā)票可能只開的是A部件一套,這樣我賬上入的A部件,庫房入的30個(gè)小件。我應(yīng)該怎么做比較合理呢?
老師,建筑公司,確認(rèn)收入按照履約進(jìn)度確認(rèn),開發(fā)票按照工程結(jié)算開,哪我報(bào)稅是按照開的發(fā)票稅額報(bào)增值稅,附加稅吧?哪印花稅和企業(yè)所得稅是按照什么金額來填?
我公司是混凝土公司,我公司的混凝土加工和運(yùn)輸都招標(biāo)給一家單位,招標(biāo)文件是勞務(wù)加工服務(wù),今年加工方想要運(yùn)輸和加工費(fèi)分開開票,但是這個(gè)又沒有辦法分的很清楚,哪部分屬于加工哪部分屬于運(yùn)輸,而且我們招標(biāo)是統(tǒng)一按照銷售方量給對方結(jié)算的,里面包含了運(yùn)輸,但是沒有分占比。 對方非要分開開票,可以分開開票么,問了稅務(wù)局,他們也沒說要按照哪種來
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進(jìn)項(xiàng)票四十萬工資表,這個(gè)四十萬全額交稅嗎
請問動產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來增值稅126510.01,申報(bào)系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項(xiàng)344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師
付款是私對私,需要經(jīng)銷商開公司發(fā)票,然后再打公戶可以嗎
加工件發(fā)票開的就是數(shù)量1,單價(jià)就是總金額,實(shí)際收到的貨是很多加工配件的,這樣可以要求供應(yīng)商開具明細(xì)加工配件嗎,還是對方是加工廠,只能開加工件這個(gè)名稱?
你好,服務(wù)是。比如您是分別好多商品單獨(dú)列出來,哪一個(gè)加工費(fèi)多少,這個(gè)就要列明細(xì),如果沒有這樣簽訂合同就不用列明細(xì)開服務(wù)費(fèi)。
那意思是合同是明細(xì)就按照明細(xì)開,是總的加工件費(fèi)用,就開總金額?
你好是。你好是的您的。你好,是的,您的描述是正確的。