同學你好! 如果是跨月的話, 做相反憑證,就可以的, 現(xiàn)在是跨年,最好,反結(jié)賬回去,做到12月 沖銷掉
2023年12月份我多結(jié)轉(zhuǎn)成本44483.59,2024年1月份怎么做分錄
問下2023年12月份多結(jié)轉(zhuǎn)成本4萬,我現(xiàn)在是2024年1月份我怎么做賬務處理
2023年12月份多結(jié)轉(zhuǎn)成本44484.53元,現(xiàn)在怎么做分錄。
2023年的本年利潤忘記結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在1月份可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎,分錄怎么做啊
老師我是建筑行業(yè),然后2023年6月份給甲方開票400萬,然后成本我結(jié)轉(zhuǎn)300萬,在施工成本是100萬,那么2024年1月份開發(fā)票235萬,截止1月份總得施工成本是500萬,就是包括2023年6月份的在施工成本,那么在結(jié)轉(zhuǎn)2024年1月份的施工成本時,是單獨把2023年6月份在施工的成本金額單獨結(jié)轉(zhuǎn)到2024年1月份的成本里還是連同后期的施工成本一起結(jié)轉(zhuǎn)呢
4月份的利潤分配未分配利潤,怎么提現(xiàn)在利潤表上
老師,請問做賬前準備的銷項發(fā)票包括哪些?是本月收到的所有增值稅專票,還是用于抵扣的所有進行進項發(fā)票(上月未勾選的)
老師,A公司公戶給小明發(fā)工資,然后又和個體工商戶B公司(小明是法人)有業(yè)務往來,這樣有風險嗎?就是A還往B轉(zhuǎn)錢
請問物業(yè)費計入什么費用
工商年報里的主營業(yè)務收入是不是就是2024年1-12月營業(yè)總收入-主營業(yè)務成本=主營業(yè)務收入、數(shù)據(jù)?然后企業(yè)自我承諾必須要下載和簽字嗎?不下載,不簽直接保存可以嗎?
老師,企業(yè)變更名稱,做為財務要關(guān)注哪些方面,請賜教,謝謝!
2022年度是每個季度45萬的額度,普票免征增值稅的
老師你好,我在上一個單位是從2024年8月干到2025年2月,然后他們給我簽勞動合同,我申請了勞動仲裁,讓他給我賠償,就是除試用期外,總共2萬5000多的工資,現(xiàn)在那邊法人打電話說給我協(xié)商嗎?還是咋辦?如果協(xié)商不了的話,他去找律師,我不用管他可以么
老師,晚上好,個人自建房,房屋出租,租客要求開專票,要帶什么資料去開票,稅率多少
老師你好,我們是個體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費和人工費,先預付2萬,這個付款時用途寫什么合適?
都報稅了
還可以做到以前年度損益里面的
沒事的, 你不調(diào)整到12月,24年所得稅清算時,你也得放在2023年的稅務申報里, 那么,25年所得稅清算時,還要調(diào)回。 因此,最好,現(xiàn)在調(diào)整回去,也無需到 稅務局進行更正申報 至少 2024年的賬 是完全正確的了
現(xiàn)在都一月份了
那我報稅上還得調(diào)整
行的,那你就不調(diào)整吧,都可以進行的, 你用 以前年度損益調(diào)整 科目,做,沒有任何問題的
那怎么做分錄
同學你好! 借:庫存商品??44483.59 貸:以前年度損益調(diào)整? ?44483.59 月底結(jié)轉(zhuǎn): 借:以前年度損益調(diào)整? ?44483.59 貸:未分配利潤? ? ? 44483.59
好的,那今年匯算清繳怎么弄的
匯算清繳時,把這筆要算進去的,
不要用本年利潤這個科目嗎
同學你好,是屬于上個年度的成本了,因此。不用本年利潤科目。 本年利潤就是用來記錄本年發(fā)生的收入成本費用等的
匯算清繳要調(diào)增嗎
同學你好,早上好,你得理解是正確的
去年虧了600萬,今年掙錢了是不是不要交的
今年如果盈利 700 萬 那么,彌補去年虧損 600 萬后,剩余的 100 萬 仍然要交稅
不是可以彌補5年虧損嗎
同學你好,你的理解是正確的,確實有這條規(guī)定, 它是這樣解讀的: 如果2024年盈利700萬元,它可以彌補 2019年到2023年連續(xù)5年的虧損, 1)這5年累計虧損是 600萬元,那么,剩余的100 還是要交稅的, 2)這5年累計虧損是800萬元,那么,還有未彌補虧損100萬元,這時候,就不用交稅了。 3)2025年時, 如果盈利,它可以彌補2020年到2024年虧損。2019年過期了,