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2023年12月份我多結(jié)轉(zhuǎn)成本44483.59,2024年1月份怎么做分錄

2024-01-30 18:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-30 18:22

同學你好! 如果是跨月的話, 做相反憑證,就可以的, 現(xiàn)在是跨年,最好,反結(jié)賬回去,做到12月 沖銷掉

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快賬用戶5927 追問 2024-01-30 18:23

都報稅了

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快賬用戶5927 追問 2024-01-30 18:23

還可以做到以前年度損益里面的

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齊紅老師 解答 2024-01-30 18:25

沒事的, 你不調(diào)整到12月,24年所得稅清算時,你也得放在2023年的稅務申報里, 那么,25年所得稅清算時,還要調(diào)回。 因此,最好,現(xiàn)在調(diào)整回去,也無需到 稅務局進行更正申報 至少 2024年的賬 是完全正確的了

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快賬用戶5927 追問 2024-01-30 18:26

現(xiàn)在都一月份了

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快賬用戶5927 追問 2024-01-30 18:27

那我報稅上還得調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-01-30 18:28

行的,那你就不調(diào)整吧,都可以進行的, 你用 以前年度損益調(diào)整 科目,做,沒有任何問題的

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快賬用戶5927 追問 2024-01-30 18:29

那怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2024-01-30 18:30

同學你好! 借:庫存商品??44483.59 貸:以前年度損益調(diào)整? ?44483.59 月底結(jié)轉(zhuǎn): 借:以前年度損益調(diào)整? ?44483.59 貸:未分配利潤? ? ? 44483.59

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快賬用戶5927 追問 2024-01-30 19:37

好的,那今年匯算清繳怎么弄的

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齊紅老師 解答 2024-01-30 20:42

匯算清繳時,把這筆要算進去的,

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快賬用戶5927 追問 2024-01-30 22:13

不要用本年利潤這個科目嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-30 22:18

同學你好,是屬于上個年度的成本了,因此。不用本年利潤科目。 本年利潤就是用來記錄本年發(fā)生的收入成本費用等的

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快賬用戶5927 追問 2024-01-31 06:40

匯算清繳要調(diào)增嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-31 07:49

同學你好,早上好,你得理解是正確的

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快賬用戶5927 追問 2024-01-31 07:54

去年虧了600萬,今年掙錢了是不是不要交的

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齊紅老師 解答 2024-01-31 08:02

今年如果盈利 700 萬 那么,彌補去年虧損 600 萬后,剩余的 100 萬 仍然要交稅

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快賬用戶5927 追問 2024-01-31 08:04

不是可以彌補5年虧損嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-31 08:11

同學你好,你的理解是正確的,確實有這條規(guī)定, 它是這樣解讀的: 如果2024年盈利700萬元,它可以彌補 2019年到2023年連續(xù)5年的虧損, 1)這5年累計虧損是 600萬元,那么,剩余的100 還是要交稅的, 2)這5年累計虧損是800萬元,那么,還有未彌補虧損100萬元,這時候,就不用交稅了。 3)2025年時, 如果盈利,它可以彌補2020年到2024年虧損。2019年過期了,

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同學你好! 如果是跨月的話, 做相反憑證,就可以的, 現(xiàn)在是跨年,最好,反結(jié)賬回去,做到12月 沖銷掉
2024-01-30
你好,是銷售商品的嗎?如果是的話,借庫存商品,貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。
2024-02-18
新年好 2023年12月份多結(jié)轉(zhuǎn)成本4萬,現(xiàn)在是2024年1月份,調(diào)整分錄是 借:庫存商品?4萬 貸:以前年度損益調(diào)整— 主營業(yè)務成本??4萬
2024-02-17
你好你直接把發(fā)票貼到12月份的憑證里面去就可以了。
2024-03-20
您好, 可以結(jié)轉(zhuǎn)
借:利潤分配
貸:本年利潤或相反的分錄
2024-02-20
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