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2023年12月份多結(jié)轉(zhuǎn)成本44484.53元,現(xiàn)在怎么做分錄。

2024-02-18 12:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-18 12:26

你好,是銷售商品的嗎?如果是的話,借庫存商品,貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。

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快賬用戶5474 追問 2024-02-18 12:28

是不是所有的賬都做好了在結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2024-02-18 12:29

你好,你是按照什么來結(jié)轉(zhuǎn)成本的啊,如果加權(quán)平均單價(jià)的話 肯定得月末才能做出來呀。

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快賬用戶5474 追問 2024-02-18 12:30

加權(quán)平均法

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齊紅老師 解答 2024-02-18 12:30

那就只能在月底才能算出成本。

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快賬用戶5474 追問 2024-02-18 12:31

我是說多結(jié)轉(zhuǎn)的成本跨年怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2024-02-18 12:34

借庫存商品,貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。 2024-02-18 12:26

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快賬用戶5474 追問 2024-02-18 12:41

2022年虧損600萬2023年匯算清繳的時(shí)候是不是可以彌補(bǔ)虧損5年

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齊紅老師 解答 2024-02-18 12:42

是的可以的,可以彌補(bǔ)。

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快賬用戶5474 追問 2024-02-18 13:21

去年的多結(jié)轉(zhuǎn)的成本到今年不應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-18 13:25

企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶5474 追問 2024-02-18 13:26

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2024-02-18 13:28

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,你就按照我上面的寫

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快賬用戶5474 追問 2024-02-18 14:27

是不是不要結(jié)轉(zhuǎn)的

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齊紅老師 解答 2024-02-18 14:29

你多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那你跨年了是不是應(yīng)該紅沖 就是做相反的。

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快賬用戶5474 追問 2024-02-18 14:33

可以說詳細(xì)點(diǎn)的嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-18 14:34

這個(gè)還要怎么詳細(xì),你多結(jié)轉(zhuǎn)了100,紅沖100,這不是跨年了,用利潤分配未分配利潤,因?yàn)檫@個(gè)屬于上一年的,不要影響今年的。

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你好,是銷售商品的嗎?如果是的話,借庫存商品,貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。
2024-02-18
同學(xué)你好! 如果是跨月的話, 做相反憑證,就可以的, 現(xiàn)在是跨年,最好,反結(jié)賬回去,做到12月 沖銷掉
2024-01-30
您好,紅沖原分錄,再做正確金額的分錄,2個(gè)分錄里 損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個(gè)科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時(shí)2024的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
2025-03-10
新年好 2023年12月份多結(jié)轉(zhuǎn)成本4萬,現(xiàn)在是2024年1月份,調(diào)整分錄是 借:庫存商品?4萬 貸:以前年度損益調(diào)整— 主營業(yè)務(wù)成本??4萬
2024-02-17
您好, 可以結(jié)轉(zhuǎn)
借:利潤分配
貸:本年利潤或相反的分錄
2024-02-20
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