你好; 合同是否有約定稅率 ; 如果沒有約定的話;? 對方選擇簡易計稅的話; 可以 ;??
老師,我們和開發(fā)公司簽的合同是一般計稅,我們給甲方開9%的發(fā)票,但是我們把勞務分包出去,和勞務公司簽訂簡易計稅,這樣可以嗎?是否一個項目只能有一種計稅方式呢
老師,我們是被掛靠方,把勞務和一部分輔材分包給一個勞務公司了,一般計稅,他們給我開9%的工程款發(fā)票,但是,現(xiàn)在他們感覺給我們開9%的發(fā)票稅率太高,想從這個合同里面拿出一部分合同額作為專業(yè)分包,然后作為清包工和另一個勞務公司簽合同,開3%的發(fā)票給我們,這樣可以嗎
老師,我們是被掛靠方,我們有個項目是一般計稅,我給開發(fā)公司開9的專票,我們只把勞務分包出去,也就是清包工,我們可以和勞務公司簽訂簡易計稅嗎?對方給我開3%的普票可以嗎?這樣我就不能抵扣了,掛靠方說輔材能多開點專票給我抵扣,可以嗎
老師,我們是建筑企業(yè),我們是總承包方,有個項目是一般計稅,我們把勞務外包了,也就是別人掛靠我們,我們和勞務公司簽訂的合同是純勞務,稅率是9%,但是履行了一段時間,他們發(fā)現(xiàn)他們開9%的發(fā)票,沒有進賬可以抵扣,所以要求換3%的發(fā)票給我們,合同已經(jīng)簽完了,這樣還能改3%嗎老師
老師,我們是建筑企業(yè),和開發(fā)公司簽的是一般計稅,開發(fā)公司大包給我們,主材全部是我們自己采購,但是我們又把勞務分包給別的勞務公司了,我們和這個勞務公司簽簡易計稅的合同可以嗎
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
老師,約定了稅率了,可以終止合同,再簽訂3%的嗎
你好 ; 是的; 如果合同可以變動;? 重新簽訂的話; 是可以的??
老師,可以把剩余未履行完的合同額重新簽訂3%的合同嗎?已經(jīng)開過9%的發(fā)票的,就這樣了,反正都入賬了
你好1; 不能哈; 同個業(yè)務不能開兩種稅率的??
老師,也就是說,我們和甲方的稅率是不能變得,就是一般計稅,但是,我們總承包方如果再分包出去的,可以是簡易計稅,也可以是一般計稅對嗎
你好1; 是的;只能約定一種稅率來開哈? ?