關(guān)鍵是對(duì)方做賬沒呢?
請(qǐng)問老師以前月份稅控系統(tǒng)開的紙質(zhì)版增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票,現(xiàn)在想紅沖,可以開全電發(fā)票做紅沖嗎?怎么操作呢?我們是上海開始使用全電發(fā)票。
老師 我們有一個(gè)工程項(xiàng)目前幾年的,現(xiàn)在只剩最后一筆工程款未付,甲方在高新區(qū),然后就要求我們?cè)诟咝麻_分公司開票,把稅交到高新,我們開了分公司,申請(qǐng)了全電票紙質(zhì)發(fā)票(甲方要紙質(zhì)票)面額只有10萬(wàn),不夠用,要開120多萬(wàn)的票,現(xiàn)在怎么申請(qǐng)全電票紙質(zhì)發(fā)票的面額,需要一下操作流程?
老師,我之前收到的紙質(zhì)專票,已經(jīng)認(rèn)證過了,現(xiàn)在想部分紅沖,但是我們現(xiàn)在只能開電子發(fā)票,我系統(tǒng)里差不到這張紙質(zhì)發(fā)票了,怎么辦
麻煩問下老師,去年開的紙質(zhì)專票,對(duì)方未認(rèn)證,去年12月已升級(jí)成全電發(fā)票,現(xiàn)在想把之前開的紙質(zhì)發(fā)票紅沖怎么操作?
老師,23年9月開具的紙質(zhì)專票,現(xiàn)在在全電發(fā)票里怎么開具紅字發(fā)票?我填寫了紅字信息確認(rèn)單錄入,提交成功以后,紅字發(fā)票開具里找不到對(duì)應(yīng)的發(fā)票
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬(wàn)元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬(wàn)元,差額40*0.20=8萬(wàn)元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來(lái)自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作啊?感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問下面寫了2025年不適用,請(qǐng)問是哪一條不適用?