借:生產(chǎn)成本/管理費(fèi)用(視情況)-福利費(fèi)40000,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)40000 計(jì)入福利費(fèi)用,職工食堂的費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)科目。企業(yè)應(yīng)當(dāng)在實(shí)際發(fā)生時(shí)根據(jù)實(shí)際發(fā)生額編制分錄, 借:生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用等, 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)。
請(qǐng)問(wèn)老師我司領(lǐng)導(dǎo)在酒店為員工每日定的午餐,采用月結(jié)開(kāi)票。該費(fèi)用可否這么入賬? 借:管理費(fèi)用-行政管理費(fèi)用-人員費(fèi)用-福利費(fèi)10000貸:應(yīng)付職工薪酬-短期薪酬-職工福利費(fèi)10000。 同時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-短期薪酬-職工福利費(fèi)10000貸銀行存款10000。 如果可以請(qǐng)我需要什么支持性文件(我們只有雙方簽訂的一份簡(jiǎn)單的協(xié)議)?如果我的記賬錯(cuò)誤,可否指正并給出的正確的處理分錄?謝謝老師!
我想問(wèn)下各位老師,收到一張專(zhuān)票不需要抵扣,所以我當(dāng)時(shí)做的分錄是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工 借應(yīng)付職工 貸其他某某 然后結(jié)賬了 但是上司說(shuō)的是 就算不抵扣 也要先抵扣再稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在要沖銷(xiāo)這筆分錄 應(yīng)該正確的怎么做這個(gè)不抵扣發(fā)票 謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月我們采購(gòu)了一批貨款,還沒(méi)有收到發(fā)票,上月暫估入庫(kù),入庫(kù)時(shí)借工程材料,貸應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù)。領(lǐng)用時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—工程材料,貸工程材料。就是已經(jīng)出庫(kù)轉(zhuǎn)成本了。這個(gè)月收到了發(fā)票,我需要怎么做這筆分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月我們采購(gòu)了一批貨款,還沒(méi)有收到發(fā)票,上月暫估入庫(kù),入庫(kù)時(shí)借工程材料,貸應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù)。上月領(lǐng)用時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—工程材料,貸工程材料。就是已經(jīng)出庫(kù)轉(zhuǎn)成本了。這個(gè)月收到了專(zhuān)用發(fā)票,我需要怎么做這筆分錄?具體分錄是多少?
老師,請(qǐng)問(wèn)我上月做了一筆職工食堂餐費(fèi)暫估,借:管理費(fèi)用-食堂40000,貸:應(yīng)付職工薪酬-食堂40000,不知分錄是否正確?本月收到發(fā)票沖暫估,應(yīng)該怎么做分錄入賬?請(qǐng)?jiān)斀庵x謝
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)嗎?報(bào)銷(xiāo)但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類(lèi)的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒(méi)到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用,一個(gè)是柴油,一個(gè)是過(guò)路費(fèi)。能不能開(kāi)發(fā)票?開(kāi)專(zhuān)用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過(guò)路費(fèi),就這種的話(huà),能不能開(kāi)發(fā)票?。?/p>
老師個(gè)體戶(hù)工程文修隊(duì)購(gòu)進(jìn)些一維修用的用品,這些東西不是用來(lái)銷(xiāo)售的,用記做庫(kù)存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對(duì)著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報(bào)直接調(diào)
老師你好!自然人獨(dú)資企業(yè)股東分配利潤(rùn)需要交稅嗎
老師,我們本月是已經(jīng)收到發(fā)票并支付,請(qǐng)問(wèn)本月怎么做分錄,謝謝
成本正常結(jié)轉(zhuǎn),增加一筆分錄:借?應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)? 貸 銀行存款
老師,意思是本月只需做這一筆分錄?借應(yīng)付薪酬-福利費(fèi),貸銀存?不需要過(guò)一遍,
老師,請(qǐng)問(wèn)本月還需要過(guò)一遍薪酬嗎
那肯定是要的,不然? ?應(yīng)付薪酬-福利費(fèi)? 也不平啊,往來(lái)科目結(jié)清后,余額要為0的