同學(xué)你好,能把相關(guān)資料發(fā)一下看看嗎?這段話看不到數(shù)據(jù)來源。

老師好,企業(yè)向從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個(gè)人支付的款項(xiàng),可以憑個(gè)人開具的收款憑證及企業(yè)內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,一般500元左右,這里的500元指每月一次,一年6000元是嗎?如果在一年內(nèi)的一個(gè)月單次超過500元,年累計(jì)未超6000元,這種情況可以按收據(jù)稅前扣除嗎?
允許稅前扣除的項(xiàng)目,都是進(jìn)行納稅調(diào)增,這難道不是多繳納企業(yè)所得稅嗎?而在直接法計(jì)算時(shí)又會減小應(yīng)納稅所得額,感覺這兩個(gè)矛盾,可以解釋一下嗎?
嗯,老師就是這個(gè)667.23包含在6000里了,然后允許企業(yè)所得稅前扣除6000元,而不是只允許企業(yè)稅前扣除6000-667.23元是嗎?
老師,有公司一年累計(jì)有產(chǎn)生印花稅和管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,無其他費(fèi)用,但收入和成本都為零,這些允許在企業(yè)所得稅里稅前扣除嗎?扣除比例分別是多少?
律師事務(wù)所,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)100%控股,法人工資14000包含(底薪6000+提成8000)-申報(bào)繳納工資薪金代扣代繳個(gè)稅14000*0.03=420個(gè)稅(里面是否可以專項(xiàng)扣除抵扣),例如法人季度經(jīng)營所得收入10萬-成本5萬=應(yīng)納稅所得額5萬-(5000*3)-專項(xiàng)扣除3500-其他1000=30500*10%-1500=1550經(jīng)營所得個(gè)稅。備注:我想提問的是專項(xiàng)扣除和準(zhǔn)許扣除的5000元是兩邊都可以扣除啦,還是只能在一邊扣除
之前的會計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


就是基本工資6000元,然后公司在發(fā)放工資時(shí)扣除個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi)667.23元,我問一下企業(yè)所得稅前允許扣除的是哪個(gè)金額?
同學(xué)你好,這種情況下,企業(yè)所得稅允許扣除的金額是基本工資6000元。因?yàn)檫@部分基本工資才是企業(yè)實(shí)際承擔(dān)的人工成本。
嗯嗯,謝謝老師
不客氣同學(xué),祝你工作順利。如果回答有幫助,請給五星好評,感謝哈。