同學(xué)你好,能把相關(guān)資料發(fā)一下看看嗎?這段話看不到數(shù)據(jù)來(lái)源。
老師好,企業(yè)向從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人支付的款項(xiàng),可以憑個(gè)人開(kāi)具的收款憑證及企業(yè)內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,一般500元左右,這里的500元指每月一次,一年6000元是嗎?如果在一年內(nèi)的一個(gè)月單次超過(guò)500元,年累計(jì)未超6000元,這種情況可以按收據(jù)稅前扣除嗎?
允許稅前扣除的項(xiàng)目,都是進(jìn)行納稅調(diào)增,這難道不是多繳納企業(yè)所得稅嗎?而在直接法計(jì)算時(shí)又會(huì)減小應(yīng)納稅所得額,感覺(jué)這兩個(gè)矛盾,可以解釋一下嗎?
嗯,老師就是這個(gè)667.23包含在6000里了,然后允許企業(yè)所得稅前扣除6000元,而不是只允許企業(yè)稅前扣除6000-667.23元是嗎?
老師,有公司一年累計(jì)有產(chǎn)生印花稅和管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,無(wú)其他費(fèi)用,但收入和成本都為零,這些允許在企業(yè)所得稅里稅前扣除嗎?扣除比例分別是多少?
律師事務(wù)所,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)100%控股,法人工資14000包含(底薪6000+提成8000)-申報(bào)繳納工資薪金代扣代繳個(gè)稅14000*0.03=420個(gè)稅(里面是否可以專項(xiàng)扣除抵扣),例如法人季度經(jīng)營(yíng)所得收入10萬(wàn)-成本5萬(wàn)=應(yīng)納稅所得額5萬(wàn)-(5000*3)-專項(xiàng)扣除3500-其他1000=30500*10%-1500=1550經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅。備注:我想提問(wèn)的是專項(xiàng)扣除和準(zhǔn)許扣除的5000元是兩邊都可以扣除啦,還是只能在一邊扣除
招投標(biāo)產(chǎn)生的快遞費(fèi),膠裝費(fèi),報(bào)名服務(wù)費(fèi),分別要計(jì)入哪個(gè)科目
老師 你好 我想問(wèn)一下如果接受無(wú)意接到對(duì)方虛開(kāi)的發(fā)票要承擔(dān)什么責(zé)任
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公司采購(gòu)辦公用的一臺(tái)電腦4200元,因?yàn)榻痤~未超過(guò)5000一次性計(jì)入成本,不做固定資產(chǎn)可以嗎?
#提問(wèn)#老師好,客戶2022年開(kāi)具的發(fā)票,現(xiàn)在要求沖紅,賬務(wù)怎么處理呀,我們是購(gòu)買方
1-7月訂單境外收入沒(méi)報(bào)增值稅,沒(méi)填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,按8月最新訂單填的,比如價(jià)款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補(bǔ)報(bào)嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒(méi)報(bào)的境外收入金額有點(diǎn)大,大于8月正常開(kāi)票交增值稅的二分之一
#提問(wèn)#,老師,我進(jìn)上家的貨,我上家是個(gè)體戶,我這邊是有限責(zé)任公司,上家能開(kāi)票給我嗎?
老師,員工工資應(yīng)發(fā)數(shù)5000,扣掉社保實(shí)發(fā)數(shù)4500,申報(bào)個(gè)稅時(shí),本期收入填哪個(gè)數(shù)
老師,這張發(fā)票對(duì)方是9月6號(hào)開(kāi)的,我9月9號(hào)做了入賬標(biāo)識(shí),但是今天對(duì)方說(shuō)上午紅沖了,這可能嗎?我做了入賬,還能紅沖嗎
一般納稅人公司,用現(xiàn)金支付了稅控服務(wù)費(fèi)280元,全額抵減增值稅,全部過(guò)程分錄怎么寫?
計(jì)提工資,扣社保,扣個(gè)稅,交社保,交個(gè)稅得完整分錄
就是基本工資6000元,然后公司在發(fā)放工資時(shí)扣除個(gè)人承擔(dān)社保費(fèi)667.23元,我問(wèn)一下企業(yè)所得稅前允許扣除的是哪個(gè)金額?
同學(xué)你好,這種情況下,企業(yè)所得稅允許扣除的金額是基本工資6000元。因?yàn)檫@部分基本工資才是企業(yè)實(shí)際承擔(dān)的人工成本。
嗯嗯,謝謝老師
不客氣同學(xué),祝你工作順利。如果回答有幫助,請(qǐng)給五星好評(píng),感謝哈。