你好,你們單位是籌建期的嗎?
國泰公司是一家集團公司, 2020年公司本部實現(xiàn)利潤100萬元,2020年其有關財務核算和經(jīng)營情況如下: 1、企業(yè)當年銷售商品1000萬元,企業(yè)發(fā)生廣告費180萬元,公益性捐贈16萬元,全部在企業(yè)納稅所得額稅前扣除; 2、企業(yè)發(fā)生了技術研發(fā)費、差旅費、辦公費共計20萬,但無法分清各種費用數(shù)額,于是企業(yè)全額在稅前扣除。業(yè)務招待費15萬元全部在企業(yè)納稅所得額稅前扣除;企業(yè)所得稅率均為25%。 請計算2020年企業(yè)的納稅所得額為多少?所得稅為多少?(列出計算式子)
甲公司是增值稅一 般納稅人,2019年度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:銷售產(chǎn)品取得不含稅收入9000萬元;產(chǎn)品銷售成成本3300萬元;銷售稅金及附加117萬元;銷售費用1 100萬元(其中廣告費350萬元);財務費用200萬元;管理費用1 200萬元(其中業(yè)務招待費85萬元;新產(chǎn)品研究開發(fā)費30萬元,未形成無形資產(chǎn));營業(yè)外支出800萬元(其中通過政府部門向貧困地區(qū)捐款150萬元,贊助支出50萬元);全年實際支付合理工資1 00萬元,實際發(fā)生職工工會經(jīng)費職工教育經(jīng)費、職工福利費分別為20萬元、100萬元和150萬元。根據(jù)上述材料,回答以下問題:該公司2019年度允許稅前扣除的廣告費是多少?該公司2019年度允許稅前扣除的業(yè)務招待費是多少?該公司2019年度允許稅前扣除的公益性捐贈是多少?該公司2019年度應當繳納多少企業(yè)所得稅?
甲公司是增值稅一 般納稅人,2019年度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:銷售產(chǎn)品取得不含稅收入9000萬元;產(chǎn)品銷售成成本3300萬元;銷售稅金及附加117萬元;銷售費用1 100萬元(其中廣告費350萬元);財務費用200萬元;管理費用1 200萬元(其中業(yè)務招待費85萬元;新產(chǎn)品研究開發(fā)費30萬元,未形成無形資產(chǎn));營業(yè)外支出800萬元(其中通過政府部門向貧困地區(qū)捐款150萬元,贊助支出50萬元);全年實際支付合理工資1000萬元,實際發(fā)生職工工會經(jīng)費職工教育經(jīng)費、職工福利費分別為20萬元、100萬元和150萬元。根據(jù)上述材料,回答以下問題:該公司2019年度允許稅前扣除的廣告費是多少?該公司2019年度允許稅前扣除的業(yè)務招待費是多少?該公司2019年度允許稅前扣除的公益性捐贈是多少?該公司2019年度應當繳納多少企業(yè)所得稅?
國泰公司是一家集團公司,2020年公司本部實現(xiàn)利潤320萬元,2020年其有關財務核算和經(jīng)營情況如下:企業(yè)當年銷售商品1000萬元,企業(yè)發(fā)生廣告費180萬元,公益性捐贈16萬元,全部在企業(yè)納稅所得額稅前扣除;企業(yè)發(fā)生了技術研發(fā)費、差旅費、辦公費共計20萬,但無法分清各種費用數(shù)額,于是企業(yè)全額在稅前扣除。業(yè)務招待費15萬元全部在企業(yè)納稅所得額稅前扣除;企業(yè)所得稅率為25%。請計算2020年企業(yè)的應納稅所得額為多少?應繳所得稅為多少?
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年度取得銷售收入8800萬元,銷售成本為5000萬元,會計利潤為845萬元。2021年,甲企業(yè)其他部分相關財務資料如下:20(1)在管理費用中,發(fā)生業(yè)務招待費140萬元(2)在銷售費用中,發(fā)生廣告費840萬元(3)營業(yè)外支出中,列支稅收罰款10萬元。已知:在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時,業(yè)務招待費支出按發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5%;廣告費、業(yè)務宣傳費支出,不超過當年銷售(營業(yè))收入15%的部分,允許稅前扣除。企業(yè)所得稅稅率為25%。要求計算(列出計算過程):(1)甲企業(yè)在計算2021年度應納稅所得額時允許扣除的業(yè)務招待費和廣告費(2)計算甲企業(yè)2021年度企業(yè)所得稅應納稅所得額3)計算甲企業(yè)2021年度企業(yè)所得稅應納稅額額
老師您好!差旅費報銷標準的制度應該是什么樣的?報銷人除了在報銷單上填寫相關信息,發(fā)票上還需要簽字嗎?
老師可以講一下制造企業(yè)按工時計算成本的方法嗎
我想問一下,實操課,9月6號的作業(yè),登記的明細賬。管理費用和銷售費用,結轉損益的最后兩筆,對不對。是寫一個平字。還是寫零,幫我看一下
老師 我一個月做一次憑證,固定資產(chǎn)當月完工的話, 直接做分錄 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金 這樣可以嗎
小規(guī)模企業(yè)收到餐飲普票,但是對方開重了,對方可能沒發(fā)現(xiàn)又聯(lián)系不上對方,開重的那一張普票一直在那里,對我們企業(yè)有沒有影響,需要怎么處理
2025年6月收到2024年10-12月工會經(jīng)費退費,會計分錄怎么寫?2024年12月分錄計提工會經(jīng)費分錄是 借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:應付職工薪酬-工會經(jīng)費 2025年1月繳納工會經(jīng)費分錄是 借:應付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸:銀行存款
計提工會經(jīng)費的會計分錄和交工會經(jīng)費的會計分錄是什么?樸老師進
事業(yè)單位10年前有房產(chǎn)出租,一直沒有繳納房產(chǎn)稅,房租收入已全部上繳國庫,這些漏繳房產(chǎn)稅要補交嗎?
從公戶代付工資報銷,怎么錄入會計分錄?樸
樸老師進 少報銷2角沖回嘛 寫下具體的分錄
這里面都有什么業(yè)務的。
這個公司早就注冊了,但是一直沒有流水,去年7月開始才有流水的。有實收資本和股權轉讓產(chǎn)生的印花稅,其他就是一些銀行轉賬手續(xù)費。哦,管理費用也為零。這種情況下匯算清繳的時候可以稅前扣除嗎,比例是多少呢
都有發(fā)生什么業(yè)務的,如果是辦公費的可以全部抵扣。
福利費還是按照工資的10%自抵扣。
福利還是按照工資的14%抵扣。
發(fā)生的業(yè)務就是往來款轉賬產(chǎn)生的銀行手續(xù)費,然后就是實收資本和股權轉讓產(chǎn)生的印花稅,就這兩個,
可以的,這個手續(xù)費需要有發(fā)票。
銀行扣手續(xù)費沒有發(fā)票哦
一年累計財務費用900多元
你好,沒有發(fā)票抵扣不了的,這個可以問銀行開發(fā)票。
印花稅也可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
印花稅你有完稅證明就可以的。