您好,1.只有聚餐不用交,因為不能量化到個人的福利不用交個稅,其他能量化的,都要交個稅 2.是的,計入招待費,要交個稅,客戶的所得,客戶交,但這個不現(xiàn)實,我們在稅務大廳可以綜合申報
老師,1、公司過節(jié)發(fā)給員工的A購物卡 b獎金 c實物(手機、烤箱等,d聚餐費,哪個是必須交個稅?哪個是可以不用交的?。?、過節(jié)送給客戶的禮品,比如茶 酒 煙 手機,都計入招待費嗎?這些需要交個稅嗎?誰交?
老師,有兩個問題,1、公司買購物卡送給客戶,計入業(yè)務招待費,如果客戶是企業(yè)或者是個人有什么區(qū)別?需要交個稅嗎?可以抵扣進項稅嗎? 2、公司給員工每人發(fā)一箱水果,是外購的,可以準確知道一箱水果的價格,這種情況是記福利費還是記工資啊?需要交個稅嗎?可以抵扣進項稅嗎?
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結轉成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
1、實物的東西怎么交個稅?。吭趺从涃~啊,我一直沒申報過???是員工自己交還是公司代繳啊?2、給客戶的好多煙酒記得招待費,也沒有客戶自己去交個稅?。?、送客戶的實物禮品怎么樣就即不用交個稅?也不用體現(xiàn)在帳上,省的以后被查
您好,1.實物買了不是有價值么,我們也不申報,是公司代扣代繳和工資一起申報,發(fā)個東西還交個稅,員工要不開心,我不讓人事開盒之類,摘要寫年會活動,拍2個圖,大家在一起吃 2.一般是沒有交稅,稅務查了再補點 3.要體現(xiàn)在賬上,要不這個錢出去了,銀行做不平嘛
1、和工資一起申報?比如工資8000,實物價值300,那這個員工名下要申報8300的個稅嗎?過年員工抽獎得到的手機和烤箱怎么辦?也不能吃 3、帳上報銷體現(xiàn)了送客戶的手機,公司怕以后被查,想要不體現(xiàn),這個怎么辦???用其他的明目報銷嗎
您好,1.是的,一起申報 2.不能吃能量化到個人就交個稅 3.在大廳申報又不寫客戶的信息,我們交20%個稅
1、2那扣員工的個稅員工也不愿意啊,拿個獎品還要被扣錢,之前中秋的卡都沒報個稅,有關系嗎? 3、審計查的話如果問到這手機給誰了,就會知道給客戶了啊,另外公司還要交20%的稅,公司也不愿意,這兩個情況一個員工不愿意,一個公司不愿意,怎么辦
您好,1.是的呢,都不愿意的,交個稅誰也不開心,但如果稅務查了就要公司補的,發(fā)票能不開這種就不開,發(fā)票真的是卡,這個肯定要交個稅,只是稅務還沒查 2.稅務查了,都是公司負擔的,沒有不愿意的余地,我們公司補過客戶的個稅
啊~那如果都員工和客戶的換成交通費餐費啥的發(fā)票呢?是不是就可以了? 還有,1算員工福利嗎?是不是除了個稅還要交福利費啊
您好,是的,餐費入招待費不用交個稅的。 2.福利金額和工資一起申報個稅的
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~