你好,你單位主營不是酒的話沒有關(guān)系 可以做招待費(fèi)
我公司提前買了酒水,在招待客戶吃飯的時(shí)候自帶買的酒水。該酒的發(fā)票名稱是開的酒類,請問該酒水是否需要增值稅視同銷售,是否需要所得稅視同銷售?
我公司提前買了酒水,在招待客戶吃飯的時(shí)候自帶買的酒水。該酒的發(fā)票名稱是開的酒類,請問該酒水是否需要增值稅視同銷售,是否需要所得稅視同銷售?
公司買了很多箱酒,用來請客戶吃飯的時(shí)候喝,發(fā)票都開了,這種我一次性做招待費(fèi),所得稅匯算需要視同銷售嗎?
視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表(A105010) ,賬上有一筆4萬招待費(fèi),就是酒水,公司請客吃飯消費(fèi)掉了,這個(gè)是不是要填這個(gè)視同銷售的表?收入和成本怎么填???
企業(yè)購買酒水用于招待或送禮,在企業(yè)所得稅方面都是需要視同銷售的,但是我想問招待或者送禮都必須做視同銷售在增值稅納稅申報(bào)表申報(bào)嗎
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)專戶的錢可不可以支付招待費(fèi)?
請問老師。內(nèi)賬會(huì)計(jì)。 銷售一批商品。還沒有出貨。訂單金額5522元。參與國補(bǔ)補(bǔ)貼1104.4元??铐?xiàng)第二天到。扣除手續(xù)費(fèi)26.51元。到賬4391.09元。國補(bǔ)款要后期才會(huì)到賬。分錄怎么做?
老師,我們銷售商品時(shí)有贈(zèng)送。(例如100送5),這贈(zèng)送的商品需要申報(bào)增值稅嗎?
老師,我們新轉(zhuǎn)來5人,但是這5人在原單位4月份社保已經(jīng)繳納完,原單位給我們開具一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票讓我們把社保費(fèi)轉(zhuǎn)給他們,我們已經(jīng)轉(zhuǎn)過去了,但是這里邊個(gè)人繳納部分我們要從員工工資里扣回來,我得怎么寫分錄呢
在建設(shè)工地上提供裝卸吊運(yùn)服務(wù),一般納稅人是6 %的裝缷服務(wù),還是開13 %租賃
征地補(bǔ)償款需要納稅調(diào)增嗎
請問老師,在填報(bào)2024年匯算清繳《職工薪酬明細(xì)表》時(shí),賬載金額獎(jiǎng)金是100000,另外2025年初有一筆以前年度損益金額30000的獎(jiǎng)金補(bǔ)提發(fā)放,再填2024年年報(bào)時(shí),實(shí)際發(fā)生額和稅收金額怎么填寫呀
申報(bào)單位員工個(gè)稅,填寫工資薪金那步,員工工資每月不會(huì)超5000元,社保個(gè)人承擔(dān)那部分金額是否可以不填寫
老師,如果公司辦理了收付款二維碼,對方是公司,打款過來后網(wǎng)銀或者手機(jī)短信會(huì)不會(huì)實(shí)時(shí)到賬的?
老師你好!固定資產(chǎn)入庫,到計(jì)提折舊,報(bào)廢,分錄怎么做