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你好老師,麻煩問一下,服務(wù)費(fèi)抵扣280 在科目表余額上 抵減稅額上是280元 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項銷項到未交增值稅上的是寫未抵減金額還是抵減后的金額

你好老師,麻煩問一下,服務(wù)費(fèi)抵扣280 在科目表余額上 抵減稅額上是280元 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項銷項到未交增值稅上的是寫未抵減金額還是抵減后的金額
2024-01-26 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-26 09:37

同學(xué)你好 抵減了填寫抵減后的

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快賬用戶4982 追問 2024-01-26 09:41

那科目余額表上的遞減稅額280怎么平啊

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齊紅老師 解答 2024-01-26 09:45

?1、一般納稅人購入金稅盤時, 借:固定資產(chǎn)(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時, 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 2、小規(guī)模納稅人購入金稅盤時, 借:固定資產(chǎn)(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時, 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用

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同學(xué)你好 抵減了填寫抵減后的
2024-01-26
同學(xué)你好 很高興為你解答 是的 減免稅的明細(xì)科目也是要進(jìn)未交增值稅的明細(xì)賬的
2022-05-14
對的,是的,可以這么做的。
2023-09-22
未交增值稅借方余額還是貸方余額
2023-05-10
同學(xué),你好,稍等,我理一下分錄。
2021-09-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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