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借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸 未交增值稅之后,280稅盤維護(hù)費(fèi)全額抵減應(yīng)納稅額,抵減時,借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸 管理費(fèi)用280,是不是還要做一筆,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅280 ,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額280?不然應(yīng)交增值稅科目有余額一直在賬上

2023-09-22 15:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-22 15:08

對的,是的,可以這么做的。

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快賬用戶9156 追問 2023-09-22 15:23

但會計學(xué)堂課程里講的,沒有做 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅280 ,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額280 這筆分錄

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快賬用戶9156 追問 2023-09-22 15:23

做到前一步就完了

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齊紅老師 解答 2023-09-22 15:27

你好,你看下他的肖像進(jìn)項都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?

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快賬用戶9156 追問 2023-09-22 15:40

例題沒說,不考慮280,先把銷項進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,然后再做上面的分錄沖減未交增值稅280嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-22 15:42

可以的,可以這么做的。

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對的,是的,可以這么做的。
2023-09-22
對的,是的,是這么做的。
2023-09-22
您好 3.借:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅款280 其他分錄正確的
2021-04-12
同學(xué)你好 很高興為你解答 是的 減免稅的明細(xì)科目也是要進(jìn)未交增值稅的明細(xì)賬的
2022-05-14
你好,買稅控盤可以全額抵稅的賬務(wù)處理,支付時: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 小規(guī)模納稅人,抵減時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
2021-04-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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