你好,這個(gè)科目是看2級科目的,不能光看整個(gè)科目。因?yàn)樗慕璺揭彩前l(fā)生額,貸方也是發(fā)生額
科目余額表,看每個(gè)明細(xì)的收入金額,本年累計(jì)發(fā)生額應(yīng)該看借方還是貸方
老師,應(yīng)交增值稅本期累計(jì)發(fā)生額,是指的應(yīng)交增值稅貸方還是借方
本年發(fā)生的折舊金額是:本年累計(jì)數(shù)貸方—本年累計(jì)數(shù)借方?
老師,你好,統(tǒng)計(jì)報(bào)表上的應(yīng)交增值稅(本期累計(jì)發(fā)生額)是是不是未交增值稅的借方本年累計(jì)發(fā)生額
應(yīng)交增值稅(本年累計(jì)發(fā)生額)看本年累計(jì)貸方還是借方金額
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
那怎么看?
是不是看應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
你好,比如你看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,借方就是表示還沒有抵扣的金額 但是銷項(xiàng)稅額借方就是表示已經(jīng)繳納的部分
怎么跟我們財(cái)務(wù)系統(tǒng)里不一樣
老師,請問一下其他收益是指營業(yè)外收入ma
你好!其他收益”項(xiàng)目,計(jì)入其他收益的政府補(bǔ)助在該項(xiàng)目中反映